2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,462,082
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2,951,550
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受取手形
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233,088
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215,629
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売掛金
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1,247,072
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1,427,896
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商品及び製品
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13,128
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73,867
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仕掛品
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1,159,744
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1,398,909
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原材料及び貯蔵品
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416,069
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462,302
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前払費用
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13,880
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19,066
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未収還付法人税等
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78,646
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-
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関係会社短期貸付金
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162,025
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161,862
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繰延税金資産
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26,541
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68,398
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|
その他
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1,825
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57,643
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貸倒引当金
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△73
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△15
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流動資産合計
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5,814,031
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6,837,111
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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599,633
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547,023
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構築物
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38,914
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35,943
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機械及び装置
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172,857
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101,181
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車両運搬具
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7,500
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11,929
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工具、器具及び備品
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18,689
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20,678
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リース資産
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219,919
|
132,464
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土地
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699,380
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699,244
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有形固定資産合計
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1,756,895
|
1,548,464
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無形固定資産
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ソフトウエア
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23,359
|
12,656
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|
その他
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2,490
|
2,490
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無形固定資産合計
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25,849
|
15,147
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投資その他の資産
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投資有価証券
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329,419
|
294,677
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関係会社株式
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91,769
|
91,769
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関係会社長期貸付金
|
24,050
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11,862
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出資金
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4,164
|
4,164
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破産更生債権等
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7
|
-
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繰延税金資産
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27,068
|
34,136
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|
その他
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21,855
|
20,195
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貸倒引当金
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△1,296
|
-
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投資その他の資産合計
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497,038
|
456,804
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|
固定資産合計
|
2,279,783
|
2,020,416
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|
資産合計
|
8,093,814
|
8,857,527
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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149,150
|
320,359
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買掛金
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163,499
|
348,220
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短期借入金
|
110,000
|
75,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
605,056
|
229,961
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リース債務
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90,817
|
42,545
|
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未払金
|
45,743
|
37,226
|
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未払法人税等
|
―
|
297,614
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未払費用
|
105,902
|
186,100
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前受金
|
1,067
|
133,632
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役員賞与引当金
|
25,480
|
70,500
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|
その他
|
83,432
|
7,254
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流動負債合計
|
1,380,149
|
1,748,414
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固定負債
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長期借入金
|
778,361
|
748,400
|
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長期未払金
|
49,030
|
49,030
|
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退職給付引当金
|
139,588
|
151,700
|
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|
長期リース債務
|
140,267
|
97,722
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固定負債合計
|
1,107,246
|
1,046,852
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負債合計
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2,487,396
|
2,795,266
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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843,300
|
843,300
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資本剰余金
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資本準備金
|
881,244
|
881,244
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資本剰余金合計
|
881,244
|
881,244
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利益剰余金
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利益準備金
|
100,000
|
100,000
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その他利益剰余金
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別途積立金
|
2,600,000
|
2,600,000
|
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繰越利益剰余金
|
1,479,549
|
1,966,012
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利益剰余金合計
|
4,179,549
|
4,666,012
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自己株式
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△406,664
|
△406,732
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株主資本合計
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5,497,429
|
5,983,823
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
108,988
|
78,436
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評価・換算差額等合計
|
108,988
|
78,436
|
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純資産合計
|
5,606,418
|
6,062,260
|
負債純資産合計
|
8,093,814
|
8,857,527
|