2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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354,458
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373,969
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受取手形
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9,699
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13,108
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売掛金
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123,589
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125,663
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商品及び製品
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2,636
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3,388
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仕掛品
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27,342
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28,511
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原材料及び貯蔵品
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10,947
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11,965
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前払費用
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581
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678
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その他
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50,411
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51,392
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貸倒引当金
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△17
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△17
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流動資産合計
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579,650
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608,658
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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64,949
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66,318
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構築物
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9,927
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11,035
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機械及び装置
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74,250
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101,617
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車両運搬具
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1,496
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1,889
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工具、器具及び備品
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7,403
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10,331
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土地
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77,556
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82,506
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建設仮勘定
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31,320
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12,703
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有形固定資産合計
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266,903
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286,402
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無形固定資産
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ソフトウエア
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18,156
|
18,782
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無形固定資産合計
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18,156
|
18,782
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投資その他の資産
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投資有価証券
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766,776
|
611,824
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関係会社株式
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2,042,197
|
2,011,414
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出資金
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4,153
|
4,980
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関係会社出資金
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34,830
|
34,828
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長期貸付金
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69,339
|
81,994
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長期前払費用
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18,759
|
20,404
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|
その他
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1,544
|
1,568
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貸倒引当金
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△35
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△36
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|
投資その他の資産合計
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2,937,564
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2,766,977
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|
固定資産合計
|
3,222,624
|
3,072,163
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|
資産合計
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3,802,275
|
3,680,821
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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12,804
|
11,119
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買掛金
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138,818
|
160,499
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1年内償還予定の社債
|
76,000
|
60,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
115,669
|
34,099
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未払金
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22,656
|
10,893
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未払費用
|
46,496
|
49,076
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未払法人税等
|
12,517
|
2,167
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前受金
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2,303
|
1,448
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預り金
|
52,056
|
52,774
|
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|
その他
|
29,968
|
30,954
|
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流動負債合計
|
509,292
|
413,032
|
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固定負債
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社債
|
331,919
|
381,187
|
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長期借入金
|
134,223
|
253,265
|
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繰延税金負債
|
559,557
|
487,104
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退職給付引当金
|
38,878
|
40,742
|
|
|
その他
|
3,339
|
3,371
|
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固定負債合計
|
1,067,918
|
1,165,672
|
|
負債合計
|
1,577,210
|
1,578,704
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
80,462
|
80,462
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資本剰余金
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資本準備金
|
101,766
|
101,766
|
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|
その他資本剰余金
|
3,773
|
3,773
|
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|
資本剰余金合計
|
105,539
|
105,539
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
17,004
|
17,004
|
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その他利益剰余金
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特別償却準備金
|
15
|
-
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固定資産圧縮積立金
|
225
|
221
|
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別途積立金
|
280,000
|
280,000
|
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繰越利益剰余金
|
436,100
|
477,870
|
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利益剰余金合計
|
733,346
|
775,096
|
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自己株式
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△59,284
|
△59,297
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株主資本合計
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860,063
|
901,801
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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1,364,916
|
1,200,330
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繰延ヘッジ損益
|
84
|
△15
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評価・換算差額等合計
|
1,365,000
|
1,200,315
|
|
純資産合計
|
2,225,064
|
2,102,116
|
負債純資産合計
|
3,802,275
|
3,680,821
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