2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和3年11月30日)
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当事業年度 (令和4年11月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,509
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3,259
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受取手形
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1,014
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776
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売掛金
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7,088
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6,174
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製品
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2,763
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4,710
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仕掛品
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614
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665
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原材料及び貯蔵品
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1,114
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1,723
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前払費用
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26
|
57
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|
その他
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1,923
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1,232
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貸倒引当金
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△816
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△823
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流動資産合計
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17,239
|
17,775
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,077
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1,922
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構築物
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49
|
43
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機械及び装置
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2,118
|
1,834
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車両運搬具
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12
|
12
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工具、器具及び備品
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373
|
257
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土地
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3,118
|
3,118
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建設仮勘定
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4
|
2
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有形固定資産合計
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7,754
|
7,191
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無形固定資産
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ソフトウエア
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577
|
416
|
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|
その他
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15
|
11
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無形固定資産合計
|
593
|
427
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,221
|
984
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関係会社株式
|
1,832
|
1,832
|
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前払年金費用
|
441
|
753
|
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|
その他
|
746
|
1,048
|
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貸倒引当金
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△405
|
△722
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|
投資その他の資産合計
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3,836
|
3,895
|
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|
固定資産合計
|
12,183
|
11,515
|
|
資産合計
|
29,423
|
29,290
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (令和3年11月30日)
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当事業年度 (令和4年11月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
304
|
416
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買掛金
|
2,007
|
2,741
|
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|
短期借入金
|
8,955
|
9,730
|
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|
未払金
|
4,227
|
5,375
|
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|
未払費用
|
538
|
622
|
|
|
未払法人税等
|
60
|
73
|
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|
前受金
|
493
|
-
|
|
|
契約負債
|
-
|
1,372
|
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|
預り金
|
105
|
101
|
|
|
受注損失引当金
|
362
|
208
|
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|
製品保証引当金
|
74
|
67
|
|
|
その他
|
69
|
0
|
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|
流動負債合計
|
17,198
|
20,711
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
3,010
|
2,280
|
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|
退職給付引当金
|
4,071
|
3,441
|
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|
役員退職慰労引当金
|
16
|
-
|
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|
環境対策引当金
|
61
|
48
|
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|
繰延税金負債
|
291
|
368
|
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|
固定負債合計
|
7,450
|
6,137
|
|
負債合計
|
24,648
|
26,849
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
12,316
|
12,316
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
500
|
500
|
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|
その他資本剰余金
|
1,155
|
1,155
|
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|
資本剰余金合計
|
1,655
|
1,655
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
△8,310
|
△10,603
|
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|
利益剰余金合計
|
△8,310
|
△10,603
|
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|
自己株式
|
△1,242
|
△1,243
|
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|
株主資本合計
|
4,419
|
2,125
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
357
|
316
|
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繰延ヘッジ損益
|
△1
|
△0
|
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|
評価・換算差額等合計
|
355
|
315
|
|
純資産合計
|
4,774
|
2,441
|
負債純資産合計
|
29,423
|
29,290
|