1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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88,233
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73,589
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受取手形及び売掛金
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269,409
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291,578
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製品
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65,953
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74,552
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仕掛品
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67,619
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72,522
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原材料及び貯蔵品
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33,828
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41,971
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その他
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30,597
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33,185
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貸倒引当金
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△4,055
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△3,829
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流動資産合計
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551,584
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583,568
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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162,382
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172,609
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減価償却累計額
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△109,157
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△115,147
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建物及び構築物(純額)
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53,225
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57,462
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機械装置及び運搬具
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187,575
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203,668
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減価償却累計額
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△131,279
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△142,832
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機械装置及び運搬具(純額)
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56,296
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60,836
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土地
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107,826
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107,720
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建設仮勘定
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5,260
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6,131
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|
その他
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53,035
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54,550
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減価償却累計額
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△36,047
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△38,422
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その他(純額)
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16,988
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16,128
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有形固定資産合計
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239,596
|
248,276
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無形固定資産
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のれん
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18,030
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24,049
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|
その他
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32,319
|
41,022
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無形固定資産合計
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50,349
|
65,071
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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20,243
|
18,270
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長期貸付金
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4,466
|
3,812
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繰延税金資産
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22,297
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26,874
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|
その他
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11,824
|
13,493
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貸倒引当金
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△5,524
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△5,314
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|
投資その他の資産合計
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53,306
|
57,136
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固定資産合計
|
343,251
|
370,483
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|
資産合計
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894,835
|
954,051
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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184,227
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188,069
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短期借入金
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33,516
|
23,444
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1年内償還予定の社債
|
―
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10,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
7,801
|
1,956
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|
コマーシャル・ペーパー
|
―
|
17,000
|
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未払法人税等
|
5,726
|
11,453
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前受金
|
42,540
|
52,579
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保証工事引当金
|
13,478
|
13,339
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受注工事損失引当金
|
5,451
|
6,309
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事業損失引当金
|
228
|
―
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|
その他
|
54,718
|
58,229
|
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流動負債合計
|
347,684
|
382,378
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
20,000
|
10,000
|
|
|
長期借入金
|
2,864
|
10,912
|
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|
事業譲渡損失引当金
|
115
|
115
|
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製造物責任損失引当金
|
40
|
39
|
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|
退職給付に係る負債
|
40,466
|
46,082
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
20,730
|
20,713
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|
その他
|
17,972
|
18,812
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固定負債合計
|
102,187
|
106,673
|
|
負債合計
|
449,871
|
489,051
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
30,872
|
30,872
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資本剰余金
|
25,267
|
26,071
|
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利益剰余金
|
314,296
|
348,863
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自己株式
|
△1,000
|
△1,048
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株主資本合計
|
369,434
|
404,757
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
5,406
|
3,871
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繰延ヘッジ損益
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925
|
△318
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土地再評価差額金
|
40,831
|
40,820
|
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為替換算調整勘定
|
17,565
|
8,879
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△3,153
|
△4,542
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その他の包括利益累計額合計
|
61,574
|
48,711
|
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非支配株主持分
|
13,956
|
11,533
|
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純資産合計
|
444,964
|
465,001
|
負債純資産合計
|
894,835
|
954,051
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