②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

6,713,160

8,019,976

 

商品売上高

1,099,338

979,929

 

売上高合計

7,812,498

8,999,905

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

241,444

459,764

 

当期製品製造原価

5,272,349

6,037,088

 

合計

5,513,793

6,496,853

 

製品期末たな卸高

459,764

322,034

 

製品売上原価

5,054,028

6,174,819

 

商品期首たな卸高

4,001

24,893

 

当期商品仕入高

943,479

747,479

 

合計

947,480

772,373

 

商品期末たな卸高

24,893

10,777

 

商品売上原価

922,586

761,595

 

売上原価合計

※6 5,976,615

※6 6,936,414

売上総利益

1,835,883

2,063,490

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料

588,799

645,162

 

賞与

54,848

67,722

 

賞与引当金繰入額

95,169

122,724

 

退職給付費用

45,685

45,460

 

福利厚生費

138,059

149,416

 

荷造運搬費

5,866

5,478

 

広告宣伝費

46,474

49,575

 

旅費及び交通費

126,109

134,885

 

支払手数料

61,986

66,746

 

賃借料

40,345

40,091

 

貸倒引当金繰入額

9,661

48,904

 

減価償却費

14,679

22,087

 

研究開発費

※5 80,344

※5 124,411

 

納入試験費

149,363

83,111

 

その他

93,713

97,614

 

販売費及び一般管理費合計

1,551,108

1,703,391

営業利益

284,774

360,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

946

1,613

 

受取配当金

37,190

39,649

 

受取賃貸料

※3 158,336

※3 171,905

 

雑収入

17,102

12,592

 

営業外収益合計

213,576

225,762

営業外費用

 

 

 

支払利息

11,984

10,829

 

社債利息

10,500

3,533

 

社債発行費

11,154

 

貸倒引当金繰入額

28

 

不動産賃貸費用

73,030

66,914

 

雑支出

1,325

1,514

 

営業外費用合計

108,024

82,791

経常利益

390,326

503,070

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 568

 

特別利益合計

568

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 467

※2 434

 

投資有価証券売却損

442

 

関係会社株式評価損

※4 36,950

 

関係会社貸倒引当金繰入額

※4 100,925

 

特別損失合計

910

138,309

税引前当期純利益

389,416

365,329

法人税、住民税及び事業税

43,999

151,948

法人税等調整額

46,813

50,653

法人税等合計

90,813

202,601

当期純利益

298,602

162,727

 

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

2,231,624

39.3

2,891,717

44.0

Ⅱ 労務費

 

1,297,049

22.9

1,251,868

19.1

Ⅲ 経費

※1

2,148,530

37.8

2,420,948

36.9

  当期総製造費用

 

5,677,204

100.0

6,564,534

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

676,773

 

794,668

 

合計

 

6,353,977

 

7,359,202

 

  期末仕掛品たな卸高

 

794,668

 

1,084,275

 

  他勘定振替高

※2

286,959

 

237,838

 

  当期製品製造原価

 

5,272,349

 

6,037,088

 

 

(注) ※1.主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度

外注加工費

 1,417,017千円

 

当事業年度

外注加工費

1,477,399千円

 

外注設計費

262,328 〃

 

 

外注設計費

470,439 〃

 

減価償却費

103,479 〃

 

 

減価償却費

87,976 〃

 

※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

前事業年度

機械及び装置

27,551千円

 

当事業年度

機械及び装置

11,853千円

 

広告宣伝費

26,353 〃

 

 

広告宣伝費

15,563 〃

 

研究開発費

80,344 〃

 

 

研究開発費

124,411 〃

 

納入試験費

 149,163 〃

 

 

納入試験費

82,711 〃

 

その他

3,546 〃

 

 

その他

3,299 〃

 

 

原価計算の方法

主として個別原価計算方式を採用しております。