②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

8,019,976

6,370,990

 

商品売上高

979,929

1,196,533

 

売上高合計

8,999,905

7,567,523

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

459,764

322,034

 

当期製品製造原価

6,037,088

5,034,598

 

合計

6,496,853

5,356,632

 

製品期末たな卸高

322,034

425,885

 

製品売上原価

6,174,819

4,930,747

 

商品期首たな卸高

24,893

10,777

 

当期商品仕入高

747,479

913,225

 

合計

772,373

924,002

 

商品期末たな卸高

10,777

7,949

 

商品売上原価

761,595

916,052

 

売上原価合計

※6 6,936,414

※6 5,846,800

売上総利益

2,063,490

1,720,723

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料

645,162

641,928

 

賞与

67,722

55,648

 

賞与引当金繰入額

122,724

89,824

 

退職給付費用

45,460

47,127

 

福利厚生費

149,416

144,894

 

荷造運搬費

5,478

3,927

 

広告宣伝費

49,575

40,399

 

旅費及び交通費

134,885

125,381

 

支払手数料

66,746

71,731

 

賃借料

40,091

39,041

 

貸倒引当金繰入額

48,904

13,248

 

減価償却費

22,087

24,700

 

研究開発費

※5 124,411

※5 93,022

 

納入試験費

83,111

57,291

 

その他

97,614

91,218

 

販売費及び一般管理費合計

1,703,391

1,512,889

営業利益

360,099

207,833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,613

1,525

 

受取配当金

39,649

39,313

 

受取賃貸料

※3 171,905

※3 171,978

 

雑収入

12,592

39,282

 

営業外収益合計

225,762

252,099

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,829

9,805

 

社債利息

3,533

3,552

 

不動産賃貸費用

66,914

82,942

 

雑支出

1,514

12,463

 

営業外費用合計

82,791

108,763

経常利益

503,070

351,169

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 568

 

関係会社株式売却益

※4 3,389

 

補助金収入

35,105

 

特別利益合計

568

38,494

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 434

 

関係会社株式評価損

※4 36,950

※4 7,659

 

関係会社貸倒引当金繰入額

※4 100,925

 

特別損失合計

138,309

7,659

税引前当期純利益

365,329

382,004

法人税、住民税及び事業税

151,948

81,098

法人税等調整額

50,653

33,984

法人税等合計

202,601

115,082

当期純利益

162,727

266,921

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

2,891,717

44.0

1,546,695

30.6

Ⅱ 労務費

 

1,251,868

19.1

1,248,314

24.7

Ⅲ 経費

※1

2,420,948

36.9

2,257,230

44.7

  当期総製造費用

 

6,564,534

100.0

5,052,239

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

794,668

 

1,084,275

 

合計

 

7,359,202

 

6,136,515

 

  期末仕掛品たな卸高

 

1,084,275

 

925,784

 

  他勘定振替高

※2

237,838

 

176,131

 

  当期製品製造原価

 

6,037,088

 

5,034,598

 

 

(注) ※1.主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度

外注加工費

1,477,399千円

 

当事業年度

外注加工費

1,290,532千円

 

外注設計費

470,439 〃

 

 

外注設計費

526,795 〃

 

減価償却費

87,976 〃

 

 

減価償却費

79,934 〃

 

※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

前事業年度

機械及び装置

11,853千円

 

当事業年度

機械及び装置

8,460千円

 

広告宣伝費

15,563 〃

 

 

広告宣伝費

14,029 〃

 

研究開発費

124,411 〃

 

 

研究開発費

93,022 〃

 

納入試験費

82,711 〃

 

 

納入試験費

56,661 〃

 

その他

3,299 〃

 

 

その他

3,957 〃

 

 

原価計算の方法

主として個別原価計算方式を採用しております。