②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

6,509,645

10,709,278

 

商品売上高

1,090,971

940,757

 

売上高合計

7,600,617

11,650,035

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

425,885

374,927

 

当期製品製造原価

4,914,900

8,592,407

 

合計

5,340,785

8,967,335

 

製品期末たな卸高

374,927

383,655

 

製品売上原価

4,965,858

8,583,679

 

商品期首たな卸高

7,949

17,892

 

当期商品仕入高

859,260

736,830

 

合計

867,210

754,722

 

商品期末たな卸高

17,892

10,245

 

商品売上原価

849,317

744,477

 

売上原価合計

※3 5,815,176

※3 9,328,157

売上総利益

1,785,440

2,321,878

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料

655,254

677,045

 

賞与

54,826

55,510

 

賞与引当金繰入額

101,680

176,221

 

退職給付費用

53,495

45,355

 

役員株式給付引当金繰入額

4,754

 

福利厚生費

147,118

161,729

 

荷造運搬費

3,231

3,026

 

広告宣伝費

52,120

36,740

 

旅費及び交通費

122,492

114,835

 

支払手数料

76,910

90,572

 

賃借料

38,442

39,054

 

貸倒引当金繰入額

1,514

2,541

 

減価償却費

24,599

17,193

 

研究開発費

※2 63,603

※2 106,038

 

納入試験費

73,535

65,900

 

その他

95,843

108,104

 

販売費及び一般管理費合計

1,564,670

1,704,624

営業利益

220,770

617,253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,516

1,268

 

受取配当金

41,167

44,595

 

受取賃貸料

※1 165,368

※1 174,201

 

雑収入

19,263

15,577

 

営業外収益合計

227,315

235,642

営業外費用

 

 

 

支払利息

8,797

12,080

 

社債利息

3,539

3,539

 

不動産賃貸費用

66,916

67,265

 

雑支出

14,992

4,838

 

営業外費用合計

94,246

87,724

経常利益

353,838

765,171

税引前当期純利益

353,838

765,171

法人税、住民税及び事業税

107,486

320,802

法人税等調整額

4,620

94,290

法人税等合計

112,106

226,512

当期純利益

241,732

538,659

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

1,894,870

34.3

3,325,412

39.8

Ⅱ 労務費

 

1,232,940

22.3

 1,349,792

16.1

Ⅲ 経費

※1

2,401,249

43.4

3,689,471

44.1

  当期総製造費用

 

5,529,059

100.0

8,364,676

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

925,784

 

1,376,311

 

合計

 

6,454,844

 

9,740,987

 

  期末仕掛品たな卸高

 

1,376,311

 

958,003

 

  他勘定振替高

※2

163,632

 

190,576

 

  当期製品製造原価

 

4,914,900

 

8,592,407

 

 

(注) ※1.主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度

外注加工費

1,590,487千円

 

当事業年度

外注加工費

2,868,488千円

 

外注設計費

378,615 〃

 

 

外注設計費

363,559 〃

 

減価償却費

78,328 〃

 

 

減価償却費

69,586 〃

 

※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

前事業年度

機械及び装置

7,531千円

 

当事業年度

機械及び装置

-千円

 

広告宣伝費

14,952 〃

 

 

広告宣伝費

14,088 〃

 

研究開発費

63,603 〃

 

 

研究開発費

106,038 〃

 

納入試験費

73,304 〃

 

 

納入試験費

65,900 〃

 

その他

4,239 〃

 

 

その他

4,548 〃

 

 

原価計算の方法

主として個別原価計算方式を採用しております。