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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取賃貸料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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賃貸費用 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
【製造原価明細書】
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| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 6,559,861 | 48.3 | 4,971,709 | 38.6 |
Ⅱ 労務費 |
| 2,495,184 | 18.4 | 2,477,983 | 19.2 |
Ⅲ 経費 |
| 4,637,094 | 34.1 | 5,214,427 | 40.5 |
(うち据付工事費) |
| (2,306,080) |
| (3,009,645) |
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(うち減価償却費) |
| (396,695) |
| (416,480) |
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(うち外注加工費) |
| (592,889) |
| (592,271) |
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(うち外注木型費) |
| (192,512) |
| (168,897) |
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Ⅳ 受注損失引当金繰入額等 |
| △110,463 | △0.8 | 224,025 | 1.7 |
当期総製造費用 |
| 13,581,676 | 100.0 | 12,888,145 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 1,276,300 |
| 1,343,155 |
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合計 |
| 14,857,977 |
| 14,231,301 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 1,343,155 |
| 1,800,840 |
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他勘定振替高 | ※ | 5,302 |
| 39 |
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当期製品製造原価 |
| 13,509,518 |
| 12,430,421 |
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※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
項目 | 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
| 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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固定資産他 | 5,302千円 | 39千円 |
(注) 原価計算の方法
当社は種類、形式及び容量を異にする製品の受注生産を行っていますので、個別原価計算方法を採用しています。すべての原価要素は原則として実際原価によっていますが、直接賃金、製造間接費、製品管理費、調達管理費、社内工事費、社内設計部費の単価については予定原価を用い、実際原価との差額は原則として毎期末調整計算を行い、売上原価とたな卸資産とに科目別に配賦しています。