(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

※2 17,699,681

※2 16,698,317

売上原価

※2 13,509,518

※2 12,430,421

売上総利益

4,190,162

4,267,895

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,938,622

※1,※2 2,812,571

営業利益

1,251,539

1,455,324

営業外収益

 

 

受取利息

※2 3,282

4,953

受取配当金

※2 55,512

※2 62,923

受取賃貸料

※2 75,491

※2 77,307

その他

19,773

56,006

営業外収益合計

154,060

201,191

営業外費用

 

 

賃貸費用

17,847

16,994

その他

35,045

35,197

営業外費用合計

52,893

52,192

経常利益

1,352,706

1,604,323

税引前当期純利益

1,352,706

1,604,323

法人税、住民税及び事業税

380,288

584,667

法人税等調整額

51,441

68,214

法人税等合計

431,729

516,453

当期純利益

920,977

1,087,870

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

6,559,861

48.3

4,971,709

38.6

Ⅱ 労務費

 

2,495,184

18.4

2,477,983

19.2

Ⅲ 経費

 

4,637,094

34.1

5,214,427

40.5

(うち据付工事費)

 

(2,306,080)

 

(3,009,645)

 

(うち減価償却費)

 

(396,695)

 

(416,480)

 

(うち外注加工費)

 

(592,889)

 

(592,271)

 

(うち外注木型費)

 

(192,512)

 

(168,897)

 

Ⅳ 受注損失引当金繰入額等

 

△110,463

△0.8

224,025

1.7

当期総製造費用

 

13,581,676

100.0

12,888,145

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

1,276,300

 

1,343,155

 

合計

 

14,857,977

 

14,231,301

 

期末仕掛品たな卸高

 

1,343,155

 

1,800,840

 

他勘定振替高

5,302

 

39

 

当期製品製造原価

 

13,509,518

 

12,430,421

 

 

※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。

項目

前事業年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

 

当事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

 

固定資産他

5,302千円

39千円

(注) 原価計算の方法

当社は種類、形式及び容量を異にする製品の受注生産を行っていますので、個別原価計算方法を採用しています。すべての原価要素は原則として実際原価によっていますが、直接賃金、製造間接費、製品管理費、調達管理費、社内工事費、社内設計部費の単価については予定原価を用い、実際原価との差額は原則として毎期末調整計算を行い、売上原価とたな卸資産とに科目別に配賦しています。