2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,597
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6,668
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受取手形
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1,782
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1,315
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売掛金
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7,639
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8,043
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仕掛品
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1,474
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1,294
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原材料及び貯蔵品
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14
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16
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前渡金
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257
|
503
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前払費用
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39
|
34
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|
その他
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113
|
478
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貸倒引当金
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△11
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△11
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流動資産合計
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16,907
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18,343
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,094
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1,473
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構築物
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61
|
105
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機械及び装置
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205
|
261
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|
車両運搬具
|
11
|
6
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|
工具、器具及び備品
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75
|
69
|
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|
土地
|
3,678
|
3,678
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リース資産
|
64
|
84
|
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|
建設仮勘定
|
12
|
0
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|
有形固定資産合計
|
5,203
|
5,679
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
12
|
11
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電話加入権
|
13
|
13
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|
無形固定資産合計
|
25
|
24
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,367
|
1,431
|
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関係会社株式
|
8
|
8
|
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|
長期前払費用
|
14
|
10
|
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|
前払年金費用
|
300
|
352
|
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|
繰延税金資産
|
602
|
738
|
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|
ゴルフ会員権
|
17
|
15
|
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|
|
その他
|
28
|
30
|
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|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
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|
投資その他の資産合計
|
2,334
|
2,583
|
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|
固定資産合計
|
7,563
|
8,287
|
|
資産合計
|
24,471
|
26,631
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
3,011
|
2,709
|
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|
電子記録債務
|
2,173
|
2,526
|
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|
買掛金
|
1,522
|
1,876
|
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|
短期借入金
|
―
|
100
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
464
|
411
|
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|
リース債務
|
22
|
30
|
|
|
未払金
|
325
|
239
|
|
|
未払費用
|
212
|
259
|
|
|
未払法人税等
|
162
|
448
|
|
|
前受金
|
2,517
|
2,582
|
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|
預り金
|
46
|
45
|
|
|
賞与引当金
|
410
|
462
|
|
|
工事損失引当金
|
17
|
13
|
|
|
完成工事補償引当金
|
158
|
170
|
|
|
設備関係支払手形
|
40
|
41
|
|
|
その他
|
1
|
0
|
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|
流動負債合計
|
11,085
|
11,918
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
671
|
735
|
|
|
リース債務
|
47
|
61
|
|
|
退職給付引当金
|
1,810
|
1,915
|
|
|
役員株式給付引当金
|
42
|
94
|
|
|
長期未払金
|
110
|
110
|
|
|
資産除去債務
|
52
|
50
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
970
|
970
|
|
|
その他
|
3
|
8
|
|
|
固定負債合計
|
3,709
|
3,945
|
|
負債合計
|
14,794
|
15,864
|
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
1,030
|
1,030
|
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資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
103
|
103
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
154
|
154
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
3
|
2
|
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|
繰越利益剰余金
|
6,071
|
7,344
|
|
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|
利益剰余金合計
|
6,229
|
7,501
|
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自己株式
|
△317
|
△317
|
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|
株主資本合計
|
7,045
|
8,317
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
431
|
249
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
△0
|
|
|
土地再評価差額金
|
2,200
|
2,200
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,631
|
2,449
|
|
純資産合計
|
9,676
|
10,767
|
負債純資産合計
|
24,471
|
26,631
|