1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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61,086
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35,351
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受取手形
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7,870
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7,576
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売掛金
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78,994
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91,671
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有価証券
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3
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1,235
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製品
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3,968
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5,106
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仕掛品
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3,621
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1,235
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原材料及び貯蔵品
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2,800
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3,133
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その他
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2,528
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4,900
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貸倒引当金
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△464
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△659
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流動資産合計
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160,409
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149,550
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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63,191
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65,743
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減価償却累計額
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△51,193
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△51,382
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建物及び構築物(純額)
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11,997
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14,360
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機械装置及び運搬具
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137,176
|
145,560
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減価償却累計額
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△94,085
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△103,009
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機械装置及び運搬具(純額)
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43,090
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42,551
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土地
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15,596
|
14,510
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リース資産
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8,256
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11,878
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減価償却累計額
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△3,831
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△5,486
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リース資産(純額)
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4,424
|
6,391
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建設仮勘定
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7,880
|
28,088
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|
その他
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15,292
|
16,859
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減価償却累計額
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△12,255
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△13,092
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その他(純額)
|
3,037
|
3,767
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有形固定資産合計
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86,028
|
109,669
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|
無形固定資産
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のれん
|
20,362
|
36,301
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ソフトウエア
|
2,111
|
2,808
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|
その他
|
8,529
|
14,847
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無形固定資産合計
|
31,003
|
53,958
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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35,683
|
22,203
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繰延税金資産
|
4,860
|
7,929
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|
その他
|
5,238
|
6,724
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貸倒引当金
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△176
|
△149
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|
投資その他の資産合計
|
45,605
|
36,708
|
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|
固定資産合計
|
162,637
|
200,335
|
|
資産合計
|
323,046
|
349,885
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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2,073
|
1,961
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買掛金
|
26,801
|
24,401
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未払金
|
10,995
|
19,737
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未払法人税等
|
4,806
|
5,890
|
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|
賞与引当金
|
2,420
|
2,520
|
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|
役員賞与引当金
|
145
|
133
|
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|
工事損失引当金
|
94
|
238
|
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|
製品保証引当金
|
455
|
785
|
|
|
その他
|
8,355
|
12,403
|
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流動負債合計
|
56,149
|
68,072
|
|
固定負債
|
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リース債務
|
4,038
|
5,250
|
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再評価に係る繰延税金負債
|
1,119
|
1,119
|
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|
役員退職慰労引当金
|
7
|
6
|
|
|
退職給付に係る負債
|
16,610
|
16,648
|
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|
役員株式給付引当金
|
183
|
352
|
|
|
その他
|
4,084
|
18,961
|
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|
固定負債合計
|
26,044
|
42,339
|
|
負債合計
|
82,193
|
110,412
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
13,450
|
13,450
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資本剰余金
|
10,959
|
10,665
|
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利益剰余金
|
209,149
|
220,234
|
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自己株式
|
△10,943
|
△10,932
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株主資本合計
|
222,615
|
233,417
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
16,558
|
8,651
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繰延ヘッジ損益
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△1
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314
|
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土地再評価差額金
|
△380
|
△200
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為替換算調整勘定
|
6
|
△4,578
|
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退職給付に係る調整累計額
|
3
|
0
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
16,187
|
4,187
|
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非支配株主持分
|
2,049
|
1,868
|
|
純資産合計
|
240,853
|
239,473
|
負債純資産合計
|
323,046
|
349,885
|