(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

4,577,837

4,360,862

売上原価

 

 

製品期首たな卸高

119,804

66,815

当期製品製造原価

※1 2,949,964

※1 2,715,389

合計

3,069,768

2,782,204

製品期末たな卸高

66,815

60,166

製品売上原価

※4 3,002,953

※4 2,722,038

売上総利益

1,574,883

1,638,824

販売費及び一般管理費

 

 

販売手数料

72,661

137,769

役員報酬

92,384

78,900

給料及び手当

372,894

388,442

賞与引当金繰入額

22,070

31,410

役員賞与引当金繰入額

35,000

30,000

退職給付費用

25,723

23,030

役員退職慰労引当金繰入額

6,925

6,650

福利厚生費

49,570

55,454

旅費及び交通費

160,797

176,501

減価償却費

27,411

26,018

その他

207,957

186,570

販売費及び一般管理費合計

1,073,395

1,140,747

営業利益

501,487

498,077

営業外収益

 

 

受取利息

1,428

1,650

有価証券利息

8,531

5,221

受取配当金

18,256

19,990

投資有価証券評価差益

4,170

-

為替差益

34,034

-

売電収入

14,480

13,973

受取補償金

13,795

-

補助金収入

-

11,525

雑収入

16,062

11,445

営業外収益合計

110,759

63,806

営業外費用

 

 

支払利息

291

157

売電費用

9,198

8,547

為替差損

-

15,261

支払補償費

10,076

-

建物解体費用

-

18,973

雑損失

65

403

営業外費用合計

19,632

43,343

経常利益

592,615

518,540

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 22,130

-

投資有価証券償還益

25,650

-

特別利益合計

47,780

-

特別損失

 

 

固定資産除売却損

※3 200

-

投資有価証券評価損

-

9,785

減損損失

-

※5 60,468

特別損失合計

200

70,253

税引前当期純利益

640,195

448,286

法人税、住民税及び事業税

193,337

79,344

法人税等調整額

17,543

8,393

法人税等合計

175,794

70,950

当期純利益

464,400

377,335

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

当事業年度

 

 

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

 

1,659,570

55.4

 

1,507,646

54.0

Ⅱ 労務費

 

 

965,533

32.3

 

939,758

33.6

Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

 

1.外注加工費

 

228,901

 

 

210,025

 

 

2.減価償却費

 

78,120

 

 

69,890

 

 

3.その他の経費

 

61,416

368,438

12.3

65,534

345,450

12.4

当期総製造費用

 

 

2,993,542

100.0

 

2,792,855

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

 

163,303

 

 

203,415

 

合計

 

 

3,156,845

 

 

2,996,270

 

他勘定振替高

 

3,465

 

 

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

203,415

 

 

280,881

 

当期製品製造原価

 

 

2,949,964

 

 

2,715,389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価計算の方法

 当社は注文生産を主体とし、個別原価計算制度を採用しております。原価計算は全て実際計算を実施しておりますが、間接費のうち賞与引当金繰入額、退職給付費用、保険料、減価償却費、固定資産税等については予定額により配賦計算を行い、期末において予定額と実績額との原価差額は製品、仕掛品、売上原価に配賦を行っております。

 

(注)※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業外費用   (千円)

3,465

   合計   (千円)

3,465