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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
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製品期首たな卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
製品期末たな卸高 | ||
製品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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販売手数料 | ||
役員報酬 | ||
給料及び手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
役員賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
福利厚生費 | ||
旅費及び交通費 | ||
減価償却費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
受取配当金 | ||
投資有価証券評価差益 | ||
為替差益 | ||
売電収入 | ||
受取補償金 | ||
補助金収入 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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|
支払利息 | ||
売電費用 | ||
為替差損 | ||
支払補償費 | ||
建物解体費用 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
投資有価証券償還益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
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固定資産除売却損 | ||
投資有価証券評価損 | ||
減損損失 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
【製造原価明細書】
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| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
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| 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
Ⅰ 材料費 |
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| 1,659,570 | 55.4 |
| 1,507,646 | 54.0 |
Ⅱ 労務費 |
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| 965,533 | 32.3 |
| 939,758 | 33.6 |
Ⅲ 経費 |
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|
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1.外注加工費 |
| 228,901 |
|
| 210,025 |
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2.減価償却費 |
| 78,120 |
|
| 69,890 |
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|
3.その他の経費 |
| 61,416 | 368,438 | 12.3 | 65,534 | 345,450 | 12.4 |
当期総製造費用 |
|
| 2,993,542 | 100.0 |
| 2,792,855 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
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| 163,303 |
|
| 203,415 |
|
合計 |
|
| 3,156,845 |
|
| 2,996,270 |
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他勘定振替高 | ※ |
| 3,465 |
|
| - |
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
| 203,415 |
|
| 280,881 |
|
当期製品製造原価 |
|
| 2,949,964 |
|
| 2,715,389 |
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原価計算の方法 |
当社は注文生産を主体とし、個別原価計算制度を採用しております。原価計算は全て実際計算を実施しておりますが、間接費のうち賞与引当金繰入額、退職給付費用、保険料、減価償却費、固定資産税等については予定額により配賦計算を行い、期末において予定額と実績額との原価差額は製品、仕掛品、売上原価に配賦を行っております。 |
(注)※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
営業外費用 (千円) | 3,465 | - |
合計 (千円) | 3,465 | - |