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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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当期製品製造原価 |
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不動産事業売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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荷造運搬費 |
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旅費及び交通費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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福利厚生費 |
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退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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租税公課 |
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通信費 |
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支払手数料 |
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減価償却費 |
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研究開発費 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取保険金 |
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助成金収入 |
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受取賃貸料 |
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受取補償金 |
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受取ロイヤリティー |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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過年度法人税等 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
2,238,883 |
52.3 |
2,020,652 |
50.8 |
|
Ⅱ 外注費 |
|
453,698 |
10.6 |
405,878 |
10.2 |
|
Ⅲ 労務費 |
|
1,152,655 |
26.9 |
1,181,323 |
29.7 |
|
Ⅳ 経費 |
|
434,137 |
10.2 |
371,404 |
9.3 |
|
(減価償却費) |
|
(115,568) |
|
(89,768) |
|
|
当期総製造費用 |
|
4,279,375 |
100.0 |
3,979,259 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
561,501 |
|
472,682 |
|
|
合計 |
|
4,840,876 |
|
4,451,941 |
|
|
他勘定へ振替 |
※ |
10,994 |
|
11,873 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
472,682 |
|
444,977 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
4,357,198 |
|
3,995,090 |
|
当社の原価計算は、個別原価計算であります。
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
項目 |
金額(千円) |
項目 |
金額(千円) |
|
研究開発費他への振替高 |
10,994 |
研究開発費他への振替高 |
11,873 |
|
合計 |
10,994 |
合計 |
11,873 |
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
ビル管理費 |
|
106,393 |
65.6 |
87,955 |
62.4 |
|
駐車場管理費 |
|
5,083 |
3.1 |
4,442 |
3.1 |
|
減価償却費 |
|
50,830 |
31.3 |
48,606 |
34.5 |
|
合計 |
|
162,307 |
100.0 |
141,004 |
100.0 |