② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

5,278,436

5,233,099

売上原価

 

 

 

当期製品製造原価

※1 4,357,198

※1 3,995,090

 

不動産事業売上原価

162,307

141,004

 

売上原価合計

4,519,505

4,136,095

売上総利益

758,930

1,097,004

販売費及び一般管理費

 

 

 

荷造運搬費

103,325

90,434

 

旅費及び交通費

16,898

19,555

 

役員報酬

64,440

80,430

 

給料及び手当

206,974

201,948

 

賞与引当金繰入額

14,754

16,805

 

福利厚生費

52,356

55,164

 

退職給付費用

15,072

16,720

 

役員退職慰労引当金繰入額

8,880

9,000

 

租税公課

19,784

30,498

 

通信費

7,895

7,691

 

支払手数料

59,430

69,930

 

減価償却費

12,118

11,992

 

研究開発費

※2 10,845

※2 11,873

 

その他

75,427

53,516

 

販売費及び一般管理費合計

668,204

675,561

営業利益

90,725

421,442

営業外収益

 

 

 

受取利息

453

428

 

受取配当金

7,695

8,602

 

受取保険金

301

-

 

助成金収入

4,129

886

 

受取賃貸料

6,000

6,000

 

受取補償金

5,845

5,845

 

受取ロイヤリティー

-

3,399

 

その他

7,460

7,147

 

営業外収益合計

31,886

32,308

営業外費用

 

 

 

支払利息

36,055

31,173

 

その他

2,299

1,673

 

営業外費用合計

38,355

32,846

経常利益

84,256

420,904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 7,009

-

 

特別利益合計

7,009

-

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 793

※4 4,442

 

特別損失合計

793

4,442

税引前当期純利益

90,472

416,462

法人税、住民税及び事業税

33,233

135,052

過年度法人税等

4,593

-

法人税等調整額

60,214

8,841

法人税等合計

22,387

143,894

当期純利益

112,859

272,567

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

2,238,883

52.3

2,020,652

50.8

Ⅱ 外注費

 

453,698

10.6

405,878

10.2

Ⅲ 労務費

 

1,152,655

26.9

1,181,323

29.7

Ⅳ 経費

 

434,137

10.2

371,404

9.3

   (減価償却費)

 

(115,568)

 

(89,768)

 

   当期総製造費用

 

4,279,375

100.0

3,979,259

100.0

   期首仕掛品たな卸高

 

561,501

 

472,682

 

    合計

 

4,840,876

 

4,451,941

 

   他勘定へ振替

10,994

 

11,873

 

   期末仕掛品たな卸高

 

472,682

 

444,977

 

   当期製品製造原価

 

4,357,198

 

3,995,090

 

 

 

原価計算の方法

 当社の原価計算は、個別原価計算であります。

 

脚注※「他勘定へ振替」の内訳は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

  至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

項目

金額(千円)

項目

金額(千円)

研究開発費他への振替高

10,994

研究開発費他への振替高

11,873

合計

10,994

合計

11,873

 

 

【不動産事業売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

ビル管理費

 

106,393

65.6

87,955

62.4

駐車場管理費

 

5,083

3.1

4,442

3.1

減価償却費

 

50,830

31.3

48,606

34.5

合計

 

162,307

100.0

141,004

100.0