2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,932
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8,124
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前払費用
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14
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14
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短期貸付金
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5,912
|
5,640
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未収還付法人税等
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739
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669
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その他
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511
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481
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貸倒引当金
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△64
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-
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流動資産合計
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11,046
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14,929
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,861
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8,589
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構築物
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639
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578
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機械及び装置
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868
|
687
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工具、器具及び備品
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107
|
91
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土地
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14,802
|
14,713
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建設仮勘定
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0
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11
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|
その他
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8
|
0
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有形固定資産合計
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25,287
|
24,673
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無形固定資産
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ソフトウエア
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160
|
103
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ソフトウエア仮勘定
|
-
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11
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|
その他
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15
|
13
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無形固定資産合計
|
175
|
128
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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6,118
|
5,866
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関係会社株式
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19,157
|
19,201
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前払年金費用
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90
|
117
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|
その他
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329
|
432
|
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|
投資その他の資産合計
|
25,695
|
25,618
|
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|
固定資産合計
|
51,159
|
50,420
|
|
資産合計
|
62,205
|
65,349
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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電子記録債務
|
18
|
28
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1年内返済予定の長期借入金
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2,416
|
816
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未払金
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190
|
347
|
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|
未払費用
|
110
|
24
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|
未払法人税等
|
60
|
74
|
|
|
未払消費税等
|
136
|
53
|
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|
預り金
|
4,660
|
7,270
|
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|
賞与引当金
|
77
|
98
|
|
|
役員賞与引当金
|
33
|
41
|
|
|
その他
|
3
|
0
|
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|
流動負債合計
|
7,706
|
8,755
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
8,765
|
7,948
|
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|
長期預り保証金
|
133
|
133
|
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|
繰延税金負債
|
898
|
972
|
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|
退職給付引当金
|
194
|
197
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
537
|
520
|
|
|
その他
|
14
|
14
|
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|
固定負債合計
|
10,543
|
9,787
|
|
負債合計
|
18,250
|
18,543
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
4,746
|
4,746
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,638
|
1,638
|
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|
その他資本剰余金
|
2,692
|
2,692
|
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|
資本剰余金合計
|
4,331
|
4,331
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
1,234
|
1,234
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
配当準備積立金
|
1,000
|
1,000
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
1,255
|
1,245
|
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|
別途積立金
|
28,539
|
32,039
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,225
|
4,801
|
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|
利益剰余金合計
|
37,254
|
40,320
|
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自己株式
|
△1,565
|
△1,569
|
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株主資本合計
|
44,766
|
47,829
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,808
|
1,633
|
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土地再評価差額金
|
△2,619
|
△2,656
|
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評価・換算差額等合計
|
△810
|
△1,023
|
|
純資産合計
|
43,955
|
46,806
|
負債純資産合計
|
62,205
|
65,349
|