2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,617
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7,800
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受取手形
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936
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843
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電子記録債権
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4,835
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5,668
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売掛金及び契約資産
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6,957
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7,561
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有価証券
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5,000
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5,000
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製品
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469
|
581
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仕掛品
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463
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454
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原材料
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966
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1,317
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前払費用
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19
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27
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その他
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104
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38
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貸倒引当金
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△37
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△41
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流動資産合計
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27,333
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29,251
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,474
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4,985
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構築物
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290
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327
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機械及び装置
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734
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639
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車両運搬具
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6
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8
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工具、器具及び備品
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470
|
647
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土地
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8,515
|
8,515
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建設仮勘定
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130
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80
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有形固定資産合計
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14,620
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15,204
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無形固定資産
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ソフトウエア
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197
|
189
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|
その他
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204
|
444
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無形固定資産合計
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401
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634
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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8,943
|
9,636
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関係会社株式
|
9,340
|
9,340
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長期前払費用
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18
|
18
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生命保険積立金
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755
|
794
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|
その他
|
117
|
114
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貸倒引当金
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△23
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△23
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|
投資その他の資産合計
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19,152
|
19,880
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|
固定資産合計
|
34,174
|
35,719
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|
資産合計
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61,507
|
64,970
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
254
|
308
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電子記録債務
|
3,133
|
2,947
|
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買掛金
|
1,121
|
1,100
|
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|
短期借入金
|
600
|
600
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
490
|
487
|
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|
未払金
|
110
|
93
|
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|
未払費用
|
574
|
680
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|
未払法人税等
|
203
|
841
|
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前受金
|
32
|
37
|
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|
預り金
|
149
|
153
|
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|
賞与引当金
|
501
|
520
|
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|
株主優待引当金
|
49
|
56
|
|
|
その他
|
266
|
434
|
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|
流動負債合計
|
7,488
|
8,260
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,462
|
1,975
|
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関係会社長期借入金
|
3,600
|
3,600
|
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|
繰延税金負債
|
932
|
1,095
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
838
|
838
|
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|
株式給付引当金
|
137
|
145
|
|
|
退職給付引当金
|
121
|
127
|
|
|
その他
|
114
|
112
|
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|
固定負債合計
|
8,207
|
7,894
|
|
負債合計
|
15,695
|
16,155
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
5,822
|
5,822
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,455
|
1,455
|
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|
その他資本剰余金
|
4,568
|
4,570
|
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|
資本剰余金合計
|
6,024
|
6,025
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
2,040
|
2,040
|
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|
繰越利益剰余金
|
32,001
|
35,028
|
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|
利益剰余金合計
|
34,041
|
37,068
|
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自己株式
|
△2,291
|
△2,824
|
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株主資本合計
|
43,597
|
46,093
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,940
|
3,448
|
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土地再評価差額金
|
△725
|
△725
|
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|
評価・換算差額等合計
|
2,214
|
2,722
|
|
純資産合計
|
45,811
|
48,815
|
負債純資産合計
|
61,507
|
64,970
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