② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

※1 24,846,249

※1 25,251,775

売上原価

※1 20,736,893

※1 21,515,309

売上総利益

4,109,355

3,736,466

販売費及び一般管理費

※2 1,631,105

※2 1,703,609

営業利益

2,478,250

2,032,856

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,928

3,035

 

受取配当金

※1 83,362

※1 91,500

 

仕入割引

6,449

6,445

 

保険配当金

5,766

5,977

 

受取地代家賃

1,892

1,344

 

雑収入

※1 4,674

※1 5,248

 

営業外収益合計

105,074

113,551

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,695

6,623

 

売上割引

950

1,264

 

為替差損

518

266

 

営業外費用合計

8,164

8,153

経常利益

2,575,160

2,138,254

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 3,704

※3 739

 

その他

50

 

特別利益合計

3,704

789

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 19

 

固定資産除却損

※5 678

※5 761

 

減損損失

3,589

 

特別損失合計

678

4,370

税引前当期純利益

2,578,185

2,134,673

法人税、住民税及び事業税

693,744

597,890

法人税等調整額

102,521

18,975

法人税等合計

796,266

616,866

当期純利益

1,781,919

1,517,807

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 平成29年1月1日
 至 平成29年12月31日)

当事業年度
(自 平成30年1月1日
 至 平成30年12月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

9,479,088

45.5

 10,181,833

 46.9

Ⅱ 労務費

 

2,864,622

13.8

 2,963,232

 13.7

Ⅲ 経費

※1

8,462,711

40.7

8,550,225

39.4

当期総製造費用

 

20,806,422

100.0

 21,695,291

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

214,448

 

278,118

 

合計

 

21,020,871

 

21,973,409

 

他勘定振替高

※2

107,572

 

66,306

 

期末仕掛品たな卸高

 

278,118

 

 219,061

 

当期製品製造原価

 

20,635,181

 

 21,688,041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は個別原価計算を採用しております。

 

(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成29年1月1日

 至  平成29年12月31日)

当事業年度

(自  平成30年1月1日

 至  平成30年12月31日)

外注工事費(千円)

6,614,446

6,452,164

搬入費(千円)

832,291

 890,373

 

 

※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成29年1月1日

 至  平成29年12月31日)

当事業年度

(自  平成30年1月1日

 至  平成30年12月31日)

販売費及び一般管理費(千円)

105,748

66,306

建物(千円)

1,514

工具、器具及び備品(千円)

308

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