2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和4年5月31日)
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当事業年度 (令和5年5月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,063
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7,128
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受取手形
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564
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677
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電子記録債権
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4,225
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4,396
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売掛金
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2,763
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3,112
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契約資産
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1,291
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1,513
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商品及び製品
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2,193
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2,568
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仕掛品
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1,704
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2,697
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原材料及び貯蔵品
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1,188
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1,313
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前払費用
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43
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43
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|
その他
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890
|
520
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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20,926
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23,969
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,696
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1,659
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構築物
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177
|
175
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|
機械及び装置
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887
|
1,105
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|
車両運搬具
|
22
|
22
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工具、器具及び備品
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546
|
545
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|
土地
|
3,579
|
3,579
|
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建設仮勘定
|
10
|
16
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有形固定資産合計
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6,922
|
7,104
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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45
|
39
|
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ソフトウエア仮勘定
|
-
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61
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|
その他
|
9
|
8
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|
無形固定資産合計
|
54
|
109
|
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|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
2,579
|
3,234
|
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|
関係会社株式
|
114
|
114
|
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|
従業員貸付金
|
1
|
1
|
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|
関係会社貸付金
|
13
|
11
|
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|
長期前払費用
|
17
|
22
|
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|
繰延税金資産
|
-
|
75
|
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|
|
その他
|
156
|
155
|
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|
貸倒引当金
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△7
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△7
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|
投資その他の資産合計
|
2,875
|
3,607
|
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|
固定資産合計
|
9,852
|
10,822
|
|
資産合計
|
30,778
|
34,791
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和4年5月31日)
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当事業年度 (令和5年5月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
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支払手形
|
427
|
575
|
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|
買掛金
|
1,321
|
1,833
|
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|
電子記録債務
|
2,723
|
3,040
|
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|
1年内償還予定の社債
|
60
|
60
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
625
|
580
|
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|
リース債務
|
18
|
7
|
|
|
未払金
|
704
|
1,073
|
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|
未払賞与
|
602
|
622
|
|
|
未払法人税等
|
224
|
199
|
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|
契約負債
|
1,359
|
1,639
|
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|
預り金
|
238
|
404
|
|
|
役員賞与引当金
|
23
|
17
|
|
|
工事損失引当金
|
5
|
26
|
|
|
完成工事補償引当金
|
34
|
36
|
|
|
その他
|
72
|
73
|
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|
流動負債合計
|
8,441
|
10,191
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
120
|
60
|
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|
長期借入金
|
1,300
|
1,105
|
|
|
リース債務
|
28
|
20
|
|
|
繰延税金負債
|
26
|
-
|
|
|
完成工事補償引当金
|
88
|
72
|
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|
役員株式給付引当金
|
93
|
133
|
|
|
退職給付引当金
|
601
|
528
|
|
|
長期未払金
|
11
|
11
|
|
|
固定負債合計
|
2,269
|
1,932
|
|
負債合計
|
10,711
|
12,123
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
5,233
|
5,233
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
4,794
|
4,794
|
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|
|
その他資本剰余金
|
6
|
6
|
|
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|
資本剰余金合計
|
4,801
|
4,801
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
561
|
561
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
142
|
141
|
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|
別途積立金
|
2,300
|
2,300
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
7,772
|
9,902
|
|
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|
利益剰余金合計
|
10,776
|
12,905
|
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|
自己株式
|
△1,283
|
△1,277
|
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株主資本合計
|
19,527
|
21,663
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和4年5月31日)
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当事業年度 (令和5年5月31日)
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
538
|
1,005
|
|
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評価・換算差額等合計
|
538
|
1,005
|
|
純資産合計
|
20,066
|
22,668
|
負債純資産合計
|
30,778
|
34,791
|