2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成27年9月30日)
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当事業年度 (平成28年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,263
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6,266
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受取手形
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1,036
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901
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売掛金
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2,890
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3,076
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有価証券
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119
|
-
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製品
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77
|
44
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仕掛品
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1,068
|
1,029
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原材料及び貯蔵品
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192
|
186
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前渡金
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56
|
9
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前払費用
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27
|
25
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繰延税金資産
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194
|
227
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短期貸付金
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4
|
3
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未収入金
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6
|
12
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|
その他
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13
|
15
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貸倒引当金
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△17
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△16
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流動資産合計
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9,934
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11,783
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,842
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7,472
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構築物
|
316
|
316
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機械及び装置
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2,644
|
2,647
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|
車両運搬具
|
28
|
28
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工具、器具及び備品
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775
|
771
|
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土地
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3,516
|
3,463
|
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建設仮勘定
|
0
|
2
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減価償却累計額
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△7,343
|
△7,259
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|
有形固定資産合計
|
7,780
|
7,442
|
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
5
|
-
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ソフトウエア
|
82
|
46
|
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|
電話加入権
|
15
|
15
|
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|
|
その他
|
1
|
1
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|
無形固定資産合計
|
104
|
63
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成27年9月30日)
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当事業年度 (平成28年9月30日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,035
|
894
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関係会社株式
|
12,360
|
12,360
|
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|
関係会社出資金
|
30
|
30
|
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|
長期貸付金
|
19
|
12
|
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|
繰延税金資産
|
105
|
89
|
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|
敷金及び保証金
|
6
|
7
|
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|
破産更生債権等
|
2
|
2
|
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|
|
その他
|
37
|
33
|
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|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
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|
投資その他の資産合計
|
13,587
|
13,420
|
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|
固定資産合計
|
21,472
|
20,926
|
|
資産合計
|
31,407
|
32,709
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成27年9月30日)
|
当事業年度 (平成28年9月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
支払手形
|
1,103
|
937
|
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|
買掛金
|
807
|
817
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,505
|
830
|
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|
未払金
|
262
|
396
|
|
|
未払費用
|
151
|
163
|
|
|
未払法人税等
|
90
|
336
|
|
|
前受金
|
183
|
241
|
|
|
預り金
|
18
|
19
|
|
|
賞与引当金
|
345
|
403
|
|
|
役員賞与引当金
|
58
|
58
|
|
|
製品保証引当金
|
57
|
68
|
|
|
その他
|
20
|
19
|
|
|
流動負債合計
|
4,604
|
4,291
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
1,127
|
2,550
|
|
|
退職給付引当金
|
1,910
|
1,939
|
|
|
長期預り保証金
|
8
|
8
|
|
|
資産除去債務
|
29
|
12
|
|
|
その他
|
105
|
84
|
|
|
固定負債合計
|
3,180
|
4,595
|
|
負債合計
|
7,785
|
8,887
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
14,496
|
14,496
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
3,206
|
3,206
|
|
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|
その他資本剰余金
|
1,941
|
1,941
|
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|
資本剰余金合計
|
5,148
|
5,148
|
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利益剰余金
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
特別償却準備金
|
7
|
6
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,651
|
5,096
|
|
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|
利益剰余金合計
|
4,659
|
5,102
|
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自己株式
|
△913
|
△918
|
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株主資本合計
|
23,390
|
23,828
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
162
|
△97
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
2
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
161
|
△94
|
|
新株予約権
|
69
|
88
|
|
純資産合計
|
23,622
|
23,821
|
負債純資産合計
|
31,407
|
32,709
|