1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年9月30日)
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当連結会計年度 (平成30年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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17,446
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20,087
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受取手形及び売掛金
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11,761
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12,329
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製品
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2,637
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2,984
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仕掛品
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2,100
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2,861
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原材料及び貯蔵品
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1,637
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2,026
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繰延税金資産
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630
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570
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その他
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1,083
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940
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貸倒引当金
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△175
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△154
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流動資産合計
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37,122
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41,645
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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16,904
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17,067
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機械装置及び運搬具
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10,728
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11,113
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土地
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4,476
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5,019
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建設仮勘定
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25
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193
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その他
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2,013
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2,111
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△17,062
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△17,493
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有形固定資産合計
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17,086
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18,012
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無形固定資産
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のれん
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114
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71
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|
その他
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226
|
229
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無形固定資産合計
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341
|
301
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,661
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1,874
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繰延税金資産
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396
|
227
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|
その他
|
238
|
218
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貸倒引当金
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△7
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△7
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|
投資その他の資産合計
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2,289
|
2,312
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固定資産合計
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19,717
|
20,625
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|
資産合計
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56,840
|
62,271
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年9月30日)
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当連結会計年度 (平成30年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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5,577
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6,718
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1年内返済予定の長期借入金
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294
|
460
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未払費用
|
2,512
|
3,017
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未払法人税等
|
832
|
858
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繰延税金負債
|
99
|
45
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前受金
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4,919
|
4,861
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|
賞与引当金
|
427
|
480
|
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|
役員賞与引当金
|
68
|
71
|
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|
製品保証引当金
|
616
|
782
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|
ポイント引当金
|
65
|
61
|
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|
工場建替関連費用引当金
|
102
|
117
|
|
|
その他
|
1,139
|
1,760
|
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流動負債合計
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16,656
|
19,236
|
|
固定負債
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長期借入金
|
1,657
|
1,196
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工場建替関連費用引当金
|
63
|
86
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退職給付に係る負債
|
4,250
|
4,177
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繰延税金負債
|
82
|
182
|
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|
その他
|
163
|
91
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|
固定負債合計
|
6,217
|
5,735
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|
負債合計
|
22,874
|
24,971
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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14,496
|
14,496
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資本剰余金
|
5,146
|
5,124
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利益剰余金
|
19,514
|
22,901
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自己株式
|
△1,925
|
△1,870
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株主資本合計
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37,232
|
40,651
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
309
|
426
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繰延ヘッジ損益
|
28
|
△71
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為替換算調整勘定
|
△3,185
|
△3,257
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退職給付に係る調整累計額
|
△525
|
△534
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|
その他の包括利益累計額合計
|
△3,372
|
△3,436
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新株予約権
|
105
|
84
|
|
純資産合計
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33,965
|
37,299
|
負債純資産合計
|
56,840
|
62,271
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