2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年9月30日)
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当事業年度 (平成30年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,268
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6,769
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受取手形
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1,201
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948
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売掛金
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2,756
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3,707
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製品
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51
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62
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仕掛品
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960
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1,379
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原材料及び貯蔵品
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185
|
179
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前渡金
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82
|
9
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前払費用
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26
|
25
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繰延税金資産
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285
|
307
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短期貸付金
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1
|
1
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未収入金
|
45
|
2
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|
その他
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23
|
17
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貸倒引当金
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△15
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△17
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流動資産合計
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11,873
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13,394
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,508
|
7,510
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構築物
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316
|
312
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機械及び装置
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2,630
|
2,392
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車両及び運搬具
|
28
|
25
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工具、器具及び備品
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775
|
763
|
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土地
|
3,463
|
3,559
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建設仮勘定
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6
|
103
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減価償却累計額
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△7,416
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△7,352
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有形固定資産合計
|
7,312
|
7,316
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
50
|
38
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電話加入権
|
15
|
15
|
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|
|
その他
|
1
|
1
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|
無形固定資産合計
|
66
|
55
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,433
|
1,581
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関係会社株式
|
12,360
|
12,360
|
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|
関係会社出資金
|
30
|
30
|
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|
長期貸付金
|
7
|
5
|
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|
敷金及び保証金
|
7
|
7
|
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|
|
その他
|
30
|
39
|
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|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
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|
投資その他の資産合計
|
13,861
|
14,018
|
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|
固定資産合計
|
21,241
|
21,390
|
|
資産合計
|
33,114
|
34,785
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年9月30日)
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当事業年度 (平成30年9月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
支払手形
|
1,141
|
1,416
|
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|
買掛金
|
1,049
|
1,183
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
145
|
435
|
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|
未払金
|
314
|
396
|
|
|
未払費用
|
168
|
214
|
|
|
未払法人税等
|
417
|
501
|
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|
前受金
|
703
|
529
|
|
|
預り金
|
20
|
48
|
|
|
賞与引当金
|
421
|
473
|
|
|
役員賞与引当金
|
66
|
69
|
|
|
製品保証引当金
|
55
|
73
|
|
|
工場建替関連費用引当金
|
102
|
117
|
|
|
その他
|
19
|
23
|
|
|
流動負債合計
|
4,627
|
5,483
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
2,409
|
1,974
|
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|
退職給付引当金
|
1,950
|
1,854
|
|
|
工場建替関連費用引当金
|
63
|
86
|
|
|
長期預り保証金
|
9
|
11
|
|
|
資産除去債務
|
12
|
10
|
|
|
繰延税金負債
|
28
|
93
|
|
|
その他
|
73
|
30
|
|
|
固定負債合計
|
4,548
|
4,061
|
|
負債合計
|
9,175
|
9,545
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
14,496
|
14,496
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,206
|
3,206
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,939
|
1,917
|
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|
資本剰余金合計
|
5,146
|
5,124
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
特別償却準備金
|
4
|
3
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,794
|
6,975
|
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|
利益剰余金合計
|
5,799
|
6,979
|
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|
自己株式
|
△1,925
|
△1,870
|
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株主資本合計
|
23,517
|
24,728
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
309
|
426
|
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繰延ヘッジ損益
|
5
|
0
|
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|
評価・換算差額等合計
|
315
|
427
|
|
新株予約権
|
105
|
84
|
|
純資産合計
|
23,938
|
25,240
|
負債純資産合計
|
33,114
|
34,785
|