2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成26年9月30日)
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当事業年度 (平成27年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,472
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4,263
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受取手形
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822
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1,036
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売掛金
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3,994
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2,890
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有価証券
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-
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119
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製品
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59
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77
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仕掛品
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1,037
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1,068
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原材料及び貯蔵品
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204
|
192
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前渡金
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94
|
56
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前払費用
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23
|
27
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繰延税金資産
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239
|
194
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短期貸付金
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70
|
4
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未収入金
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76
|
6
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|
その他
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15
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13
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貸倒引当金
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△23
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△17
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流動資産合計
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11,089
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9,934
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,840
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7,842
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構築物
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315
|
316
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機械及び装置
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2,703
|
2,644
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車両運搬具
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28
|
28
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工具、器具及び備品
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774
|
775
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土地
|
3,703
|
3,703
|
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建設仮勘定
|
0
|
0
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減価償却累計額
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△7,137
|
△7,530
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有形固定資産合計
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8,228
|
7,780
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
10
|
5
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ソフトウエア
|
132
|
82
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電話加入権
|
15
|
15
|
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|
|
その他
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2
|
1
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無形固定資産合計
|
160
|
104
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成26年9月30日)
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当事業年度 (平成27年9月30日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,063
|
1,035
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関係会社株式
|
12,038
|
12,360
|
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|
関係会社出資金
|
30
|
30
|
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|
長期貸付金
|
23
|
19
|
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|
繰延税金資産
|
33
|
105
|
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|
敷金及び保証金
|
11
|
6
|
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|
破産更生債権等
|
2
|
2
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|
|
その他
|
28
|
37
|
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|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
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|
投資その他の資産合計
|
13,223
|
13,587
|
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|
固定資産合計
|
21,613
|
21,472
|
|
資産合計
|
32,702
|
31,407
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成26年9月30日)
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当事業年度 (平成27年9月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
支払手形
|
1,330
|
1,103
|
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|
買掛金
|
1,467
|
807
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
340
|
1,505
|
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|
未払金
|
403
|
262
|
|
|
未払費用
|
146
|
151
|
|
|
未払法人税等
|
418
|
90
|
|
|
前受金
|
350
|
183
|
|
|
預り金
|
26
|
18
|
|
|
賞与引当金
|
327
|
345
|
|
|
役員賞与引当金
|
58
|
58
|
|
|
製品保証引当金
|
71
|
57
|
|
|
その他
|
19
|
20
|
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|
流動負債合計
|
4,960
|
4,604
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
2,632
|
1,127
|
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|
退職給付引当金
|
1,769
|
1,910
|
|
|
長期預り保証金
|
8
|
8
|
|
|
資産除去債務
|
29
|
29
|
|
|
その他
|
117
|
105
|
|
|
固定負債合計
|
4,557
|
3,180
|
|
負債合計
|
9,517
|
7,785
|
純資産の部
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株主資本
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|
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|
資本金
|
14,496
|
14,496
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,206
|
3,206
|
|
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|
その他資本剰余金
|
1,997
|
1,941
|
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|
資本剰余金合計
|
5,204
|
5,148
|
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利益剰余金
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
特別償却準備金
|
8
|
7
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,643
|
4,651
|
|
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|
利益剰余金合計
|
4,652
|
4,659
|
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自己株式
|
△1,293
|
△913
|
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株主資本合計
|
23,060
|
23,390
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
63
|
162
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
△0
|
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|
評価・換算差額等合計
|
63
|
161
|
|
新株予約権
|
62
|
69
|
|
純資産合計
|
23,185
|
23,622
|
負債純資産合計
|
32,702
|
31,407
|