2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年9月30日)
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当事業年度 (平成29年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,266
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6,268
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受取手形
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901
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1,201
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売掛金
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3,076
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2,756
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製品
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44
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51
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仕掛品
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1,029
|
960
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原材料及び貯蔵品
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186
|
185
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前渡金
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9
|
82
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前払費用
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25
|
26
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繰延税金資産
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227
|
285
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短期貸付金
|
3
|
1
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未収入金
|
12
|
45
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|
その他
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15
|
23
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貸倒引当金
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△16
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△15
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流動資産合計
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11,783
|
11,873
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,472
|
7,508
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構築物
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316
|
316
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機械及び装置
|
2,647
|
2,630
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|
車両及び運搬具
|
28
|
28
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工具、器具及び備品
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771
|
775
|
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土地
|
3,463
|
3,463
|
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建設仮勘定
|
2
|
6
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減価償却累計額
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△7,259
|
△7,416
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|
有形固定資産合計
|
7,442
|
7,312
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
46
|
50
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電話加入権
|
15
|
15
|
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|
|
その他
|
1
|
1
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|
無形固定資産合計
|
63
|
66
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
894
|
1,433
|
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関係会社株式
|
12,360
|
12,360
|
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|
関係会社出資金
|
30
|
30
|
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|
長期貸付金
|
12
|
7
|
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|
繰延税金資産
|
89
|
-
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|
敷金及び保証金
|
7
|
7
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|
破産更生債権等
|
2
|
-
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|
|
その他
|
33
|
30
|
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|
貸倒引当金
|
△9
|
△7
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|
投資その他の資産合計
|
13,420
|
13,861
|
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|
固定資産合計
|
20,926
|
21,241
|
|
資産合計
|
32,709
|
33,114
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年9月30日)
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当事業年度 (平成29年9月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
支払手形
|
937
|
1,141
|
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|
買掛金
|
817
|
1,049
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
830
|
145
|
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|
未払金
|
396
|
314
|
|
|
未払費用
|
163
|
168
|
|
|
未払法人税等
|
336
|
417
|
|
|
前受金
|
241
|
703
|
|
|
預り金
|
19
|
20
|
|
|
賞与引当金
|
403
|
421
|
|
|
役員賞与引当金
|
58
|
66
|
|
|
製品保証引当金
|
68
|
55
|
|
|
工場建替関連費用引当金
|
-
|
102
|
|
|
その他
|
19
|
19
|
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|
流動負債合計
|
4,291
|
4,627
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
2,550
|
2,409
|
|
|
退職給付引当金
|
1,939
|
1,950
|
|
|
工場建替関連費用引当金
|
-
|
63
|
|
|
長期預り保証金
|
8
|
9
|
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
|
繰延税金負債
|
-
|
28
|
|
|
その他
|
84
|
73
|
|
|
固定負債合計
|
4,595
|
4,548
|
|
負債合計
|
8,887
|
9,175
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
14,496
|
14,496
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,206
|
3,206
|
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|
|
その他資本剰余金
|
1,941
|
1,939
|
|
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|
資本剰余金合計
|
5,148
|
5,146
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
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|
特別償却準備金
|
6
|
4
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,096
|
5,794
|
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|
利益剰余金合計
|
5,102
|
5,799
|
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自己株式
|
△918
|
△1,925
|
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株主資本合計
|
23,828
|
23,517
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△97
|
309
|
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繰延ヘッジ損益
|
2
|
5
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
△94
|
315
|
|
新株予約権
|
88
|
105
|
|
純資産合計
|
23,821
|
23,938
|
負債純資産合計
|
32,709
|
33,114
|