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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △ | |||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | △ | |||||||||
| 研究開発費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 為替差損 | ||||||||||
| 長期前払費用償却 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
【製造原価明細書】
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 4,722,569 | 70.7 | 5,150,386 | 71.4 |
Ⅱ 労務費 |
| 810,935 | 12.1 | 868,186 | 12.0 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 1,145,069 | 17.2 | 1,193,092 | 16.6 |
当期総製造費用 |
| 6,678,574 | 100.0 | 7,211,665 | 100.0 |
仕掛品期首たな卸高 |
| 529,169 |
| 756,659 |
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合計 |
| 7,207,744 |
| 7,968,324 |
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仕掛品期末たな卸高 |
| 756,659 |
| 869,445 |
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他勘定振替高 | ※2 | 3,965 |
| 631 |
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当期製品製造原価 |
| 6,447,119 |
| 7,098,247 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
外注加工費 | 810,751 | 845,601 |
減価償却費 | 67,017 | 74,231 |
研究開発費 | 3,654 | 911 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
研究開発費 | 2,560 | 631 |
車両運搬具 | 1,405 | ― |
計 | 3,965 | 631 |
(原価計算の方法)
当社は、個別原価計算による実際原価計算であります。