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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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給料及び手当 |
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賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
△ |
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製品保証引当金繰入額 |
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研究開発費 |
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減価償却費 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取賃貸料 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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為替差損 |
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長期前払費用償却 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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受取保険金 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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災害による損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
|
5,150,386 |
71.4 |
5,522,953 |
72.0 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
868,186 |
12.0 |
887,895 |
11.6 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
1,193,092 |
16.6 |
1,257,567 |
16.4 |
|
当期総製造費用 |
|
7,211,665 |
100.0 |
7,668,417 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
756,659 |
|
869,445 |
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|
合計 |
|
7,968,324 |
|
8,537,862 |
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|
仕掛品期末たな卸高 |
|
869,445 |
|
791,463 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
631 |
|
5,299 |
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|
当期製品製造原価 |
|
7,098,247 |
|
7,741,099 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
845,601 |
918,251 |
|
減価償却費 |
74,231 |
69,931 |
|
研究開発費 |
911 |
1,502 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
研究開発費 |
631 |
418 |
|
機械及び装置 |
― |
1,404 |
|
車両運搬具 |
― |
3,476 |
|
計 |
631 |
5,299 |
(原価計算の方法)
当社は、個別原価計算による実際原価計算であります。