② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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10,360,876
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10,611,973
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売上原価
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製品期首たな卸高
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200,688
|
461,842
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当期製品製造原価
|
8,155,308
|
8,060,423
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合計
|
8,355,997
|
8,522,266
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製品期末たな卸高
|
461,842
|
324,583
|
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売上原価合計
|
7,894,154
|
8,197,682
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売上総利益
|
2,466,722
|
2,414,290
|
販売費及び一般管理費
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給料及び手当
|
388,430
|
364,727
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賞与
|
189,372
|
152,402
|
|
賞与引当金繰入額
|
130,550
|
99,067
|
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役員賞与引当金繰入額
|
57,300
|
46,200
|
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退職給付費用
|
12,469
|
11,753
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1,458
|
△1,147
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|
製品保証引当金繰入額
|
△351
|
6,975
|
|
研究開発費
|
89,245
|
63,736
|
|
減価償却費
|
59,703
|
61,082
|
|
その他
|
688,810
|
745,566
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,614,073
|
1,550,365
|
営業利益
|
852,648
|
863,925
|
営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
130
|
166
|
|
受取賃貸料
|
18,255
|
17,853
|
|
為替差益
|
88
|
3
|
|
その他
|
9,397
|
8,169
|
|
営業外収益合計
|
27,871
|
26,193
|
営業外費用
|
|
|
|
その他
|
71
|
18
|
|
営業外費用合計
|
71
|
18
|
経常利益
|
880,447
|
890,100
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
―
|
8,731
|
|
固定資産売却益
|
46
|
608
|
|
特別利益合計
|
46
|
9,339
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
―
|
48
|
|
固定資産除却損
|
314
|
268
|
|
減損損失
|
19,391
|
―
|
|
災害による損失
|
―
|
2,295
|
|
特別損失合計
|
19,705
|
2,612
|
税引前当期純利益
|
860,788
|
896,827
|
法人税、住民税及び事業税
|
276,277
|
280,869
|
法人税等調整額
|
△12,337
|
10,590
|
法人税等合計
|
263,939
|
291,460
|
当期純利益
|
596,848
|
605,367
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
6,011,222
|
72.2
|
5,837,196
|
71.1
|
Ⅱ 労務費
|
|
940,268
|
11.3
|
947,129
|
11.5
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
1,369,658
|
16.5
|
1,431,118
|
17.4
|
当期総製造費用
|
|
8,321,148
|
100.0
|
8,215,444
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
791,463
|
|
943,187
|
|
合計
|
|
9,112,612
|
|
9,158,632
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
943,187
|
|
1,091,516
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
14,115
|
|
6,691
|
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当期製品製造原価
|
|
8,155,308
|
|
8,060,423
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注加工費
|
964,995
|
1,036,869
|
減価償却費
|
73,544
|
69,299
|
研究開発費
|
7,580
|
6,056
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
研究開発費
|
5,507
|
5,011
|
車両運搬具
|
―
|
1,680
|
建設仮勘定
|
8,608
|
―
|
計
|
14,115
|
6,691
|
(原価計算の方法)
当社は、個別原価計算による実際原価計算であります。