② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

11,871,124

11,335,810

売上原価

 

 

 

製品期首棚卸高

481,549

612,839

 

当期製品製造原価

※2 9,200,818

※2 8,741,380

 

合計

9,682,368

9,354,220

 

製品期末棚卸高

612,839

699,455

 

売上原価合計

※1 9,069,528

※1 8,654,765

売上総利益

2,801,596

2,681,044

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び手当

439,919

461,667

 

賞与

206,554

190,310

 

賞与引当金繰入額

126,647

186,948

 

役員賞与引当金繰入額

29,470

25,300

 

退職給付費用

9,152

12,367

 

貸倒引当金繰入額

266

339

 

製品保証引当金繰入額

12,000

14,601

 

研究開発費

※2 75,451

※2 77,936

 

減価償却費

81,934

103,870

 

その他

818,042

898,369

 

販売費及び一般管理費合計

1,775,437

1,971,711

営業利益

1,026,158

709,332

営業外収益

 

 

 

受取利息

45

19

 

受取賃貸料

19,073

17,470

 

未払配当金除斥益

3,326

3,259

 

スクラップ売却収入

4,016

2,366

 

その他

4,869

7,561

 

営業外収益合計

31,330

30,677

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,577

5,492

 

為替差損

412

328

 

自己株式取得費用

27,762

 

自己株式処分費用

1,556

 

その他

20

71

 

営業外費用合計

31,772

7,448

経常利益

1,025,717

732,561

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 26,508

※3 518

 

補助金収入

※4 370,054

 

特別利益合計

26,508

370,572

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※5 835

 

固定資産除却損

※6 620

※6 1,237

 

投資有価証券売却損

255

 

工場移転関連費用

※7 21,702

 

50周年記念関連費用

※8 13,711

※8 12,101

 

特別損失合計

36,034

14,428

税引前当期純利益

1,016,191

1,088,705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

法人税、住民税及び事業税

259,363

418,062

法人税等調整額

6,550

83,717

法人税等合計

265,913

334,344

当期純利益

750,277

754,360

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)

当事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

6,550,457

71.5

6,247,763

70.0

Ⅱ  労務費

 

953,941

10.4

1,007,531

11.3

Ⅲ  経費

※1

1,660,792

18.1

1,663,712

18.7

    当期総製造費用

 

9,165,192

100.0

8,919,007

100.0

    仕掛品期首棚卸高

 

1,491,208

 

1,454,602

 

合計

 

10,656,400

 

10,373,610

 

    仕掛品期末棚卸高

 

1,454,602

 

1,625,274

 

    他勘定振替高

※2

979

 

6,954

 

    当期製品製造原価

 

9,200,818

 

8,741,380

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

1,067,267

1,009,461

減価償却費

225,935

280,810

研究開発費

1,592

10,497

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

研究開発費

979

6,954

979

6,954

 

 

(原価計算の方法)

当社は、個別原価計算による実際原価計算であります。