② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※1 1,388,222

※1 1,589,734

売上原価

※1 984,177

※1 1,141,303

売上総利益

404,045

448,430

販売費及び一般管理費

※2 391,141

※1,※2 388,795

営業利益

12,904

59,634

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 200

※1 181

 

補助金収入

7,896

7,869

 

保険解約返戻金

4,149

 

為替差益

10,654

 

その他

1,905

215

 

営業外収益合計

24,806

8,266

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,739

5,969

 

為替差損

8,435

 

営業外費用合計

6,739

14,405

経常利益

30,971

53,495

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 370

※3 134

 

特別利益合計

370

134

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 36

※4 441

 

投資損失引当金繰入額

11,960

 

特別損失合計

36

12,402

税引前当期純利益

31,305

41,228

法人税、住民税及び事業税

15,387

27,918

法人税等調整額

2,866

7,390

法人税等合計

18,253

20,528

当期純利益

13,052

20,700

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

398,572

32.4

341,160

29.3

Ⅱ  労務費

 

329,448

26.7

346,149

29.7

Ⅲ  経費

※1

503,659

40.9

476,641

41.0

当期製造費用

 

1,231,679

100.0

1,163,950

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

265,527

 

357,196

 

合計

 

1,497,207

 

1,521,147

 

期末仕掛品たな卸高

 

357,196

 

377,595

 

他勘定振替高

※2

64,364

 

56,474

 

当期製品製造原価

 

1,075,645

 

1,087,077

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

外注加工費(千円)

316,781

294,416

減価償却費(千円)

82,198

81,216

 

 

※2  他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

販売促進費(千円)

32,638

15,963

研究開発費(千円)

17,414

31,100

業務費(千円)

7,924

8,647

その他(千円)

6,388

763

合計(千円)

64,364

56,474

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、一部個別法による製品を除き、工程別総合原価計算によっております。