② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 2,150,587

※1 2,571,988

売上原価

※1 1,587,217

※1 1,884,757

売上総利益

563,370

687,230

販売費及び一般管理費

※1,※2 440,175

※1,※2 483,045

営業利益

123,194

204,184

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 142

※1 86

 

有価証券利息

756

812

 

受取手数料

559

926

 

補助金収入

92

9,877

 

廃材売却収入

306

406

 

その他

222

1,257

 

営業外収益合計

2,079

13,367

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,708

4,160

 

為替差損

8,493

 

その他

241

 

営業外費用合計

13,444

4,160

経常利益

111,829

213,391

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 2,999

※3 313

 

投資損失引当金戻入額

8,406

3,554

 

特別利益合計

11,406

3,867

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 12

 

固定資産除却損

※5 24,528

※5 1,609

 

特別損失合計

24,528

1,621

税引前当期純利益

98,707

215,637

法人税、住民税及び事業税

32,565

65,505

法人税等調整額

5,741

2,144

法人税等合計

26,823

67,649

当期純利益

71,884

147,987

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

450,250

28.4

541,051

27.3

Ⅱ  労務費

 

422,546

26.6

560,160

28.3

Ⅲ  経費

※1

715,387

45.0

879,418

44.4

当期製造費用

 

1,588,184

100.0

1,980,631

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

377,595

 

400,354

 

合計

 

1,965,779

 

2,380,985

 

期末仕掛品たな卸高

 

400,354

 

446,598

 

他勘定振替高

※2

65,280

 

71,877

 

当期製品製造原価

 

1,500,145

 

1,862,509

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

外注加工費(千円)

490,369

621,285

減価償却費(千円)

102,963

103,280

 

 

※2  他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

販売促進費(千円)

20,446

22,585

研究開発費(千円)

36,502

36,339

業務費(千円)

8,370

7,367

その他(千円)

△39

5,584

合計(千円)

65,280

71,877

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、一部個別法による製品を除き、工程別総合原価計算によっております。