|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
第147期 (2018年3月31日) |
第148期 (2019年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
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|
現金及び預金 |
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受取手形 |
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売掛金 |
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製品 |
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|
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原材料 |
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|
|
仕掛品 |
|
|
|
前払金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
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|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
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機械及び装置 |
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|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
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|
|
土地 |
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|
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リース資産 |
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|
|
建設仮勘定 |
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|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
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|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
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|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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第147期 (2018年3月31日) |
第148期 (2019年3月31日) |
|
負債の部 |
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|
|
流動負債 |
|
|
|
電子記録債務 |
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|
|
買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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製品保証引当金 |
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受注工事損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
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社債 |
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|
長期借入金 |
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|
リース債務 |
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退職給付引当金 |
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海外投資等損失引当金 |
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役員退職慰労引当金 |
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競争法等関連費用引当金 |
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資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
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|
|
固定負債合計 |
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|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
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|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
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|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
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|
(単位:百万円) |
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第147期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) |
第148期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|
売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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支払利息 |
|
|
|
その他 |
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|
|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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|
特別損失 |
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減損損失 |
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
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|
法人税等合計 |
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当期純利益 |
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第147期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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(単位:百万円) |
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株主資本 |
評価・換算差額等 |
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|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価 差額金 |
繰延 ヘッジ 損益 |
|||||
|
|
資本 準備金 |
その他 資本 剰余金 |
利益 準備金 |
その他利益剰余金 |
||||||||
|
|
特別償却 準備金 |
圧縮記帳 積立金 |
別途 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
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△ |
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|
△ |
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当期変動額 |
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|
特別償却準備金の取崩 |
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|
△ |
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別途積立金の積立 |
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△ |
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|
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|
剰余金の配当 |
|
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|
△ |
|
△ |
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当期純利益 |
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自己株式の取得 |
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△ |
△ |
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|
自己株式の処分 |
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|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
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△ |
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当期変動額合計 |
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△ |
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△ |
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△ |
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|
当期末残高 |
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|
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|
△ |
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|
△ |
第148期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
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|
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|
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|
|
|
(単位:百万円) |
||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
||||||||||
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|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価 差額金 |
繰延 ヘッジ 損益 |
|||||
|
|
資本 準備金 |
その他 資本 剰余金 |
利益 準備金 |
その他利益剰余金 |
||||||||
|
|
特別償却 準備金 |
圧縮記帳 積立金 |
別途 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
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|
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|
△ |
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|
△ |
|
当期変動額 |
|
|
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|
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|
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特別償却準備金の取崩 |
|
|
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|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
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|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
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|
△ |
△ |
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|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
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|
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|
△ |
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|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
△ |
|
△ |
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|
当期末残高 |
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|
|
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|
|
|
△ |
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△ |
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摘要 |
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1 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの……事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの……移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 製品・原材料……総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 仕掛品……………個別生産によるものは個別法による原価法、その他は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) |
||
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3 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は、定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しています。 |
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4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 受取手形・売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 (2) 製品保証引当金 製品のアフターサービスによる費用支出に備えるため、過去の実績を基準として発生見込額を計上しています。 (3) 受注工事損失引当金 当事業年度において見込まれる未引渡工事の損失に備えるため、当該見込額を引当計上しています。 (4) 退職給付引当金 社員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。 なお、過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分額を費用処理しています。 数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分額を翌期より費用処理することとしています。 (5) 海外投資等損失引当金 海外投資等に係る損失の発生に備えるため、投資先の財政状態等を斟酌して今後発生する可能性のある損失見積額を引当計上しています。 (6) 役員退職慰労引当金 取締役及び執行役への退任慰労金支出に備えるため、内規を基礎として算定された当事業年度末の見積額を引当計上しています。 (7) 競争法等関連費用引当金 競争法等関連費用として、今後発生する可能性のある損失見積額を引当計上しています。 |
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5 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 (1)当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 ……工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法) (2)その他の工事 ……工事完成基準 |
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摘要 |
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6 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 外貨建債権・債務を対象とした為替予約取引について、振当処理及び繰延ヘッジ会計を適用しています。 (2) ヘッジ手段と対象 ヘッジ手段…為替予約取引 ヘッジ対象…外貨建債権・債務 (3) ヘッジ方針 デリバティブ取引は、通常の業務活動を遂行する上で晒される、将来の為替変動に伴うリスク(市場価格変動リスク)を軽減することを目的として利用しており、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的の為に利用することはありません。なお、デリバティブ取引の相手先は、信用度の高い金融機関に分散させており、いわゆる信用リスクはほとんどないものと判断しています。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 当社は、デリバティブ取引に関する管理規定を定めており、これらの規定に従って取引を実施することで、デリバティブ取引の市場価格変動リスクが経営に与える重大な影響はないものと判断しています。 |
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7 その他財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税等の会計処理は、税抜方式によります。 (2) 連結納税制度を適用しています。 |
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摘要 |
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当社は、執行役を対象とする役員報酬制度において、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い業績連動型の株式報酬制度として、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを採用しています。 (1) 取引の概要 制度対象となる執行役は、業績連動報酬の50%相当額より算定されるポイントを毎年付与され、ポイント付与から3年間の据置期間の後、役員報酬BIP信託を通じてポイントに応じた当社株式及びその換価処分金相当額の金銭を役員報酬として交付及び給付を受けます。 (2) 信託に残存する当社株式 前事業年度末において、1,540百万円、1,068,700株を純資産の部に自己株式として計上しています。 当事業年度末において、2,594百万円、1,730,700株を純資産の部に自己株式として計上しています。 |
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摘要 |
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1 関係会社に対する資産・負債(関係会社に対するもので区分掲記したものを除く)
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2 保証債務 残高及び主なものは次のとおりです。 (主な保証先)
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3 コミットメントライン契約 国内コミットメントライン 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。事業年度末日における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
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※4 期末日が金融機関の休日による取扱い 期末日が金融機関の休日にあたりますが、次の同日付決済方法が手形支払いに準ずるものは、同日に決済されたものとして処理しています。
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摘要 |
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1 関係会社との取引高
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※2 販売費及び一般管理費 (1) 主要な費目
(2) 販売費に属する費用 約51% 約52% 一般管理費に属する費用 約49% 約48%
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子会社株式及び関連会社株式
(第147期)(2018年3月31日)
|
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貸借対照表計上額 (百万円) |
時 価 (百万円) |
差 額 (百万円) |
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子会社株式 |
1,147 |
3,346 |
2,199 |
|
関連会社株式 |
16,231 |
61,996 |
45,764 |
(第148期)(2019年3月31日)
|
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
時 価 (百万円) |
差 額 (百万円) |
|
子会社株式 |
1,147 |
4,288 |
3,141 |
|
関連会社株式 |
16,184 |
55,504 |
39,320 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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|
第147期 (2018年3月31日) |
第148期 (2019年3月31日) |
|
子会社株式 |
354,938 |
361,263 |
|
関連会社株式 |
39,678 |
40,465 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
|
摘要 |
第147期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) (単位:百万円) |
第148期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) (単位:百万円) |
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1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 |
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
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(単位:百万円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定 資産 |
建物 |
193,687 |
23,599 |
1,158 |
13,214 (742) |
202,913 |
280,009 |
|
構築物 |
11,339 |
1,499 |
48 |
1,074 (1) |
11,715 |
30,971 |
|
|
機械及び装置 |
79,749 |
45,498 |
770 |
41,681 (103) |
82,796 |
680,081 |
|
|
車両運搬具 |
527 |
232 |
16 |
259 |
484 |
2,814 |
|
|
工具、器具及び備品 |
30,156 |
34,808 |
439 |
33,423 (442) |
31,102 |
562,523 |
|
|
土地 |
47,192 |
0 |
57 |
- |
47,134 |
- |
|
|
リース資産 |
4,698 |
2,204 |
337 |
1,843 |
4,722 |
4,338 |
|
|
建設仮勘定 |
27,896 |
118,435 |
107,927 |
- |
38,404 |
- |
|
|
計 |
395,246 |
226,280 |
110,757 |
91,496 |
419,274 |
1,560,739 |
|
|
無形固定 資産 |
ソフトウエア |
23,740 |
14,760 |
231 |
12,697 |
25,572 |
- |
|
その他 |
479 |
13,326 |
862 |
378 |
12,563 |
- |
|
|
計 |
24,219 |
28,087 |
1,093 |
13,076 |
38,136 |
- |
(注) 1 「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )は内数で当期の減損損失の計上額です。また「減価償却累計額」には減損損失累計額が含まれています。
2 「当期増加額」の主なものは次のとおりです。
機械及び装置 姫路製作所 12,612百万円
半導体・デバイス事業 9,111百万円
名古屋製作所 6,294百万円
工具、器具及び備品 鎌倉製作所 5,945百万円
姫路製作所 5,729百万円
名古屋製作所 4,627百万円
(単位:百万円)
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,087 |
1,387 |
2,252 |
2,223 |
|
製品保証引当金 |
48,537 |
46,021 |
48,537 |
46,021 |
|
受注工事損失引当金 |
33,160 |
26,723 |
33,160 |
26,723 |
|
海外投資等損失引当金 |
5,438 |
3,354 |
4,231 |
4,561 |
|
役員退職慰労引当金 |
1,462 |
433 |
682 |
1,214 |
|
競争法等関連費用引当金 |
1,695 |
1,583 |
717 |
2,562 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
該当事項はありません。