1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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14,430
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12,602
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受取手形及び売掛金
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39,658
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37,761
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商品及び製品
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14,394
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17,329
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仕掛品
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10,462
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10,581
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原材料及び貯蔵品
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15,673
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18,440
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|
その他
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4,949
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3,583
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貸倒引当金
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△45
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△51
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流動資産合計
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99,524
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100,247
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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42,144
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44,646
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減価償却累計額
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△23,660
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△24,540
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建物及び構築物(純額)
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18,483
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20,105
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機械装置及び運搬具
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38,759
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39,988
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減価償却累計額
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△31,224
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△32,591
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機械装置及び運搬具(純額)
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7,534
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7,396
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工具、器具及び備品
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11,443
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12,214
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減価償却累計額
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△9,519
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△10,175
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工具、器具及び備品(純額)
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1,923
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2,038
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土地
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9,327
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8,653
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リース資産
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1,171
|
1,289
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減価償却累計額
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△591
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△759
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リース資産(純額)
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580
|
530
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建設仮勘定
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2,307
|
2,425
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有形固定資産合計
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40,158
|
41,149
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無形固定資産
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のれん
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1
|
-
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ソフトウエア
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1,831
|
1,865
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リース資産
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39
|
63
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|
|
その他
|
303
|
274
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|
無形固定資産合計
|
2,177
|
2,203
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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17,772
|
15,393
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出資金
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192
|
239
|
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|
長期貸付金
|
2
|
0
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|
長期前払費用
|
228
|
180
|
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|
退職給付に係る資産
|
6,340
|
6,687
|
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|
繰延税金資産
|
950
|
981
|
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|
|
その他
|
545
|
581
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貸倒引当金
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△89
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△90
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|
投資その他の資産合計
|
25,943
|
23,974
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|
固定資産合計
|
68,278
|
67,327
|
|
資産合計
|
167,803
|
167,575
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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34,645
|
28,070
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短期借入金
|
12,085
|
14,813
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1年内返済予定の長期借入金
|
4,288
|
4,433
|
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|
リース債務
|
189
|
190
|
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|
未払法人税等
|
1,753
|
1,217
|
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|
賞与引当金
|
3,303
|
2,376
|
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|
役員賞与引当金
|
111
|
74
|
|
|
工事損失引当金
|
68
|
76
|
|
|
その他
|
6,878
|
7,327
|
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|
流動負債合計
|
63,322
|
58,579
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
16,071
|
20,538
|
|
|
リース債務
|
405
|
354
|
|
|
繰延税金負債
|
2,070
|
1,637
|
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役員退職慰労引当金
|
34
|
38
|
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|
耐震工事関連費用引当金
|
841
|
719
|
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|
製品安全対策引当金
|
40
|
29
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,725
|
1,764
|
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|
資産除去債務
|
75
|
74
|
|
|
その他
|
1,109
|
1,135
|
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|
固定負債合計
|
22,373
|
26,292
|
|
負債合計
|
85,695
|
84,871
|
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|
(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,596
|
10,596
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資本剰余金
|
10,009
|
10,009
|
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|
利益剰余金
|
50,848
|
55,062
|
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自己株式
|
△3,074
|
△3,861
|
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株主資本合計
|
68,379
|
71,807
|
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その他の包括利益累計額
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
5,201
|
3,657
|
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繰延ヘッジ損益
|
△3
|
0
|
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|
為替換算調整勘定
|
2,707
|
1,644
|
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退職給付に係る調整累計額
|
431
|
248
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
8,335
|
5,551
|
|
非支配株主持分
|
5,392
|
5,345
|
|
純資産合計
|
82,107
|
82,703
|
負債純資産合計
|
167,803
|
167,575
|