1 【四半期連結財務諸表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
14,430
11,719
受取手形及び売掛金
※2,※3 39,658
※2,※3 29,552
商品及び製品
14,394
19,837
仕掛品
10,462
12,368
原材料及び貯蔵品
15,673
19,182
その他
4,949
4,151
貸倒引当金
△45
△42
流動資産合計
99,524
96,768
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)
18,483
20,142
機械装置及び運搬具(純額)
7,534
7,254
工具、器具及び備品(純額)
1,923
1,961
土地
9,327
9,335
リース資産(純額)
580
568
建設仮勘定
2,307
2,644
有形固定資産合計
40,158
41,907
無形固定資産
のれん
1
-
ソフトウエア
1,831
1,885
リース資産
39
54
303
282
無形固定資産合計
2,177
2,222
投資その他の資産
投資有価証券
17,772
15,140
出資金
192
242
長期貸付金
2
長期前払費用
228
201
退職給付に係る資産
6,340
6,624
繰延税金資産
950
1,146
545
558
△89
投資その他の資産合計
25,943
23,825
固定資産合計
68,278
67,955
資産合計
167,803
164,724
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
※3 34,645
※3 31,023
短期借入金
12,085
13,477
1年内返済予定の長期借入金
4,288
3,438
リース債務
189
191
未払法人税等
1,753
947
賞与引当金
3,303
1,435
役員賞与引当金
111
30
工事損失引当金
68
27
6,878
6,360
流動負債合計
63,322
56,931
固定負債
長期借入金
16,071
21,902
405
386
繰延税金負債
2,070
1,259
役員退職慰労引当金
34
35
耐震工事関連費用引当金
841
763
製品安全対策引当金
40
退職給付に係る負債
1,725
1,767
資産除去債務
75
74
1,109
1,111
固定負債合計
22,373
27,331
負債合計
85,695
84,262
純資産の部
株主資本
資本金
10,596
資本剰余金
10,009
利益剰余金
50,848
52,357
自己株式
△3,074
△3,859
株主資本合計
68,379
69,104
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
5,201
3,407
繰延ヘッジ損益
△3
為替換算調整勘定
2,707
2,310
退職給付に係る調整累計額
431
384
その他の包括利益累計額合計
8,335
6,103
非支配株主持分
5,392
5,253
純資産合計
82,107
80,461
負債純資産合計