1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,430

11,719

 

 

受取手形及び売掛金

※2,※3 39,658

※2,※3 29,552

 

 

商品及び製品

14,394

19,837

 

 

仕掛品

10,462

12,368

 

 

原材料及び貯蔵品

15,673

19,182

 

 

その他

4,949

4,151

 

 

貸倒引当金

45

42

 

 

流動資産合計

99,524

96,768

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

18,483

20,142

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

7,534

7,254

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,923

1,961

 

 

 

土地

9,327

9,335

 

 

 

リース資産(純額)

580

568

 

 

 

建設仮勘定

2,307

2,644

 

 

 

有形固定資産合計

40,158

41,907

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1

 

 

 

ソフトウエア

1,831

1,885

 

 

 

リース資産

39

54

 

 

 

その他

303

282

 

 

 

無形固定資産合計

2,177

2,222

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

17,772

15,140

 

 

 

出資金

192

242

 

 

 

長期貸付金

2

1

 

 

 

長期前払費用

228

201

 

 

 

退職給付に係る資産

6,340

6,624

 

 

 

繰延税金資産

950

1,146

 

 

 

その他

545

558

 

 

 

貸倒引当金

89

89

 

 

 

投資その他の資産合計

25,943

23,825

 

 

固定資産合計

68,278

67,955

 

資産合計

167,803

164,724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※3 34,645

※3 31,023

 

 

短期借入金

12,085

13,477

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,288

3,438

 

 

リース債務

189

191

 

 

未払法人税等

1,753

947

 

 

賞与引当金

3,303

1,435

 

 

役員賞与引当金

111

30

 

 

工事損失引当金

68

27

 

 

その他

6,878

6,360

 

 

流動負債合計

63,322

56,931

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

16,071

21,902

 

 

リース債務

405

386

 

 

繰延税金負債

2,070

1,259

 

 

役員退職慰労引当金

34

35

 

 

耐震工事関連費用引当金

841

763

 

 

製品安全対策引当金

40

30

 

 

退職給付に係る負債

1,725

1,767

 

 

資産除去債務

75

74

 

 

その他

1,109

1,111

 

 

固定負債合計

22,373

27,331

 

負債合計

85,695

84,262

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,596

10,596

 

 

資本剰余金

10,009

10,009

 

 

利益剰余金

50,848

52,357

 

 

自己株式

3,074

3,859

 

 

株主資本合計

68,379

69,104

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,201

3,407

 

 

繰延ヘッジ損益

3

1

 

 

為替換算調整勘定

2,707

2,310

 

 

退職給付に係る調整累計額

431

384

 

 

その他の包括利益累計額合計

8,335

6,103

 

非支配株主持分

5,392

5,253

 

純資産合計

82,107

80,461

負債純資産合計

167,803

164,724