1 【四半期連結財務諸表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
12,602
10,954
受取手形及び売掛金
※2,※3 37,761
※2,※3 30,472
商品及び製品
17,329
17,455
仕掛品
10,581
11,874
原材料及び貯蔵品
18,440
18,781
その他
3,583
2,912
貸倒引当金
△51
流動資産合計
100,247
92,399
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)
20,105
19,863
機械装置及び運搬具(純額)
7,396
7,248
工具、器具及び備品(純額)
2,038
1,943
土地
8,653
8,753
リース資産(純額)
530
521
建設仮勘定
2,425
2,074
有形固定資産合計
41,149
40,405
無形固定資産
ソフトウエア
1,865
1,722
リース資産
63
55
274
253
無形固定資産合計
2,203
2,030
投資その他の資産
投資有価証券
15,393
15,462
出資金
239
795
長期貸付金
0
-
長期前払費用
180
193
退職給付に係る資産
6,687
6,907
繰延税金資産
981
977
581
586
△90
△81
投資その他の資産合計
23,974
24,841
固定資産合計
67,327
67,276
資産合計
167,575
159,676
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
※3 28,070
※3 25,616
短期借入金
14,813
8,408
1年内返済予定の長期借入金
4,433
4,906
リース債務
190
183
未払法人税等
1,217
557
賞与引当金
2,376
1,416
役員賞与引当金
74
24
工事損失引当金
76
7,327
6,373
流動負債合計
58,579
47,486
固定負債
長期借入金
20,538
21,996
354
331
繰延税金負債
1,637
1,936
役員退職慰労引当金
38
48
耐震工事関連費用引当金
719
714
製品安全対策引当金
29
51
退職給付に係る負債
1,764
1,923
資産除去債務
1,135
1,139
固定負債合計
26,292
28,215
負債合計
84,871
75,702
純資産の部
株主資本
資本金
10,596
資本剰余金
10,009
10,016
利益剰余金
55,062
56,399
自己株式
△3,861
△3,858
株主資本合計
71,807
73,153
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
3,657
4,303
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
1,644
843
退職給付に係る調整累計額
248
242
その他の包括利益累計額合計
5,551
5,389
非支配株主持分
5,345
5,431
純資産合計
82,703
83,974
負債純資産合計