2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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46,140
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30,872
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電子記録債権
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3,324
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2,854
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売掛金
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16,773
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15,455
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金銭の信託
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10,000
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-
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商品及び製品
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10,732
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14,175
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仕掛品
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4,278
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5,403
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原材料及び貯蔵品
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1,686
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1,363
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前払費用
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564
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525
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短期貸付金
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15,195
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13,223
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未収入金
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51,440
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47,370
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|
その他
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341
|
3
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貸倒引当金
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△2,335
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△376
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流動資産合計
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158,141
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130,871
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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5,277
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5,088
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構築物(純額)
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121
|
133
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機械及び装置(純額)
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551
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567
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車両運搬具(純額)
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0
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0
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工具、器具及び備品(純額)
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360
|
338
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土地
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46
|
46
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リース資産(純額)
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14
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182
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建設仮勘定
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8
|
7
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有形固定資産合計
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6,380
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6,365
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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170
|
158
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のれん
|
-
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880
|
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|
その他
|
-
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51
|
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無形固定資産合計
|
170
|
1,090
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,631
|
16,344
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関係会社株式
|
8,229
|
8,138
|
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|
関係会社長期貸付金
|
6,964
|
6,542
|
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前払年金費用
|
4,275
|
4,993
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|
その他
|
423
|
423
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貸倒引当金
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△6,076
|
△4,949
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|
投資その他の資産合計
|
29,447
|
31,492
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|
固定資産合計
|
35,999
|
38,948
|
|
資産合計
|
194,140
|
169,819
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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電子記録債務
|
3,545
|
2,040
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買掛金
|
4,694
|
3,611
|
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|
短期借入金
|
9,000
|
27,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
10,000
|
12,000
|
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|
1年内償還予定の社債
|
5,000
|
-
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|
コマーシャル・ペーパー
|
1,000
|
1,000
|
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|
未払金
|
7,913
|
7,753
|
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|
未払費用
|
2,625
|
2,397
|
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|
未払法人税等
|
828
|
8
|
|
|
契約負債
|
25
|
9
|
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|
預り金
|
49
|
46
|
|
|
業績連動報酬引当金
|
174
|
87
|
|
|
その他
|
718
|
1,609
|
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流動負債合計
|
45,574
|
57,564
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
10,000
|
10,000
|
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|
長期借入金
|
22,000
|
25,000
|
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|
繰延税金負債
|
836
|
1,225
|
|
|
株式報酬引当金
|
248
|
304
|
|
|
長期未払金
|
18,900
|
12,730
|
|
|
その他
|
496
|
503
|
|
|
固定負債合計
|
52,482
|
49,763
|
|
負債合計
|
98,057
|
107,327
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
20,896
|
20,896
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
5,225
|
5,225
|
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|
その他資本剰余金
|
4,980
|
-
|
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|
資本剰余金合計
|
10,205
|
5,225
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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固定資産圧縮積立金
|
22
|
20
|
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|
繰越利益剰余金
|
75,052
|
39,477
|
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|
利益剰余金合計
|
75,074
|
39,498
|
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自己株式
|
△10,781
|
△4,252
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株主資本合計
|
95,396
|
61,367
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
686
|
1,124
|
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評価・換算差額等合計
|
686
|
1,124
|
|
純資産合計
|
96,083
|
62,491
|
負債純資産合計
|
194,140
|
169,819
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