② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

 

 

 

商品売上高

33,911

31,290

 

製品売上高

※2 8,257

※2 7,865

 

その他の売上高

7

3

 

売上高合計

※1 42,176

※1 39,160

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

2,237

1,145

 

製品期首たな卸高

591

769

 

当期商品仕入高

※1 28,839

※1 27,044

 

当期製品製造原価

※1 7,570

※1 6,907

 

合計

39,238

35,867

 

商品期末たな卸高

1,145

1,211

 

製品期末たな卸高

769

550

 

売上原価合計

37,323

34,106

売上総利益

4,853

5,053

販売費及び一般管理費

 

 

 

発送費

398

336

 

給料及び手当

1,457

1,271

 

退職給付費用

203

175

 

役員賞与引当金繰入額

30

4

 

法定福利費

279

260

 

福利厚生費

134

123

 

旅費及び交通費

154

144

 

減価償却費

207

188

 

支払手数料

146

121

 

賃借料

200

118

 

研究開発費

2,129

1,915

 

その他

982

843

 

販売費及び一般管理費合計

6,325

5,492

営業損失(△)

1,471

438

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 14

※1 9

 

受取配当金

27

※1 743

 

設備賃貸料

※1 1,013

※1 846

 

その他

206

42

 

営業外収益合計

1,261

1,641

営業外費用

 

 

 

支払利息

141

113

 

貸与資産減価償却費

629

651

 

休止固定資産減価償却費

152

74

 

貸与資産固定資産税

71

58

 

その他

33

27

 

営業外費用合計

1,028

924

経常利益又は経常損失(△)

1,238

278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 42

※3 7

 

投資不動産売却益

867

-

 

投資有価証券売却益

288

102

 

ゴルフ会員権売却益

-

10

 

補助金収入

5

24

 

特別利益合計

1,205

146

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

※4 4

※4 5

 

減損損失

465

20

 

投資有価証券評価損

-

313

 

特別損失合計

469

339

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

502

84

法人税、住民税及び事業税

13

13

法人税等合計

13

13

当期純利益又は当期純損失(△)

515

71

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

 

3,793

35.4

 

3,324

35.4

Ⅱ  労務費

 

 

4,262

39.8

 

3,690

39.3

Ⅲ  経費

※1

 

2,653

24.8

 

2,375

25.3

当期総製造費用

 

 

10,710

100.0

 

9,390

100.0

期首半製品たな卸高

 

 

566

 

 

465

 

期首仕掛品たな卸高

 

 

1,145

 

 

1,424

 

合計

 

 

12,421

 

 

11,279

 

期末半製品たな卸高

 

 

465

 

 

437

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

1,424

 

 

1,320

 

他勘定振替高

※2

 

2,961

 

 

2,613

 

当期製品製造原価

 

 

7,570

 

 

6,907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

※1  経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。

電力費

497百万円

外注費

431百万円

減価償却費

543百万円

 

※1  経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。

電力費

442百万円

外注費

424百万円

減価償却費

570百万円

 

※2  このうち主なものの金額は次のとおりであります。

機械装置等製作高

26百万円

商品仕入附帯費用

2,236百万円

 

※2  このうち主なものの金額は次のとおりであります。

機械装置等製作高

19百万円

商品仕入附帯費用

1,916百万円

 

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、製品別、製造指図書別に標準原価にて計算する方法を採用しており、標準原価と実際原価との差額は原価差額として、製品別に製品、半製品、仕掛品及び売上原価に配賦処理しております。