② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

商品売上高

31,290

31,798

 

製品売上高

※2 7,865

※2 8,323

 

その他の売上高

3

3

 

売上高合計

※1 39,160

※1 40,126

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

1,145

1,211

 

製品期首たな卸高

769

550

 

当期商品仕入高

※1 27,044

※1 27,624

 

当期製品製造原価

※1 6,907

※1 7,866

 

合計

35,867

37,252

 

商品期末たな卸高

1,211

1,311

 

製品期末たな卸高

550

621

 

売上原価合計

34,106

35,318

売上総利益

5,053

4,807

販売費及び一般管理費

 

 

 

発送費

336

311

 

給料及び手当

1,271

1,308

 

退職給付費用

175

198

 

役員賞与引当金繰入額

4

4

 

法定福利費

260

267

 

福利厚生費

123

89

 

旅費及び交通費

144

155

 

減価償却費

188

142

 

支払手数料

121

132

 

賃借料

118

99

 

研究開発費

1,915

2,043

 

その他

833

817

 

販売費及び一般管理費合計

5,492

5,571

営業損失(△)

438

763

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 9

※1 10

 

受取配当金

※1 743

※1 371

 

設備賃貸料

※1 846

※1 1,057

 

和解費用引当金戻入益

72

 

その他

42

43

 

営業外収益合計

1,641

1,555

営業外費用

 

 

 

支払利息

113

99

 

為替差損

14

158

 

貸与資産減価償却費

651

866

 

休止固定資産減価償却費

74

65

 

貸与資産固定資産税

58

50

 

その他

12

19

 

営業外費用合計

924

1,260

経常利益又は経常損失(△)

278

468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 7

※3 7

 

投資有価証券売却益

102

86

 

ゴルフ会員権売却益

10

 

補助金収入

24

 

特別利益合計

146

94

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

※4 5

※4 51

 

減損損失

20

8

 

投資有価証券評価損

313

 

特別損失合計

339

60

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

84

434

法人税、住民税及び事業税

13

13

法人税等合計

13

13

当期純利益又は当期純損失(△)

71

448

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

 

3,324

35.4

 

3,936

36.8

Ⅱ  労務費

 

 

3,690

39.3

 

3,983

37.3

Ⅲ  経費

※1

 

2,375

25.3

 

2,774

25.9

当期総製造費用

 

 

9,390

100.0

 

10,694

100.0

期首半製品たな卸高

 

 

465

 

 

437

 

期首仕掛品たな卸高

 

 

1,424

 

 

1,320

 

合計

 

 

11,279

 

 

12,453

 

期末半製品たな卸高

 

 

437

 

 

583

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

1,320

 

 

1,204

 

他勘定振替高

※2

 

2,613

 

 

2,798

 

当期製品製造原価

 

 

6,907

 

 

7,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

※1  経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。

電力費

442百万円

外注費

424百万円

減価償却費

570百万円

 

※1  経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。

電力費

 

388百万円

試験研究費

 

423百万円

外注費

 

464百万円

減価償却費

 

795百万円

 

※2  このうち主なものの金額は次のとおりであります。

機械装置等製作高

19百万円

商品仕入附帯費用

1,916百万円

 

※2  このうち主なものの金額は次のとおりであります。

機械装置等製作高

45百万円

商品仕入附帯費用

1,876百万円

 

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、製品別、製造指図書別に標準原価にて計算する方法を採用しており、標準原価と実際原価との差額は原価差額として、製品別に製品、半製品、仕掛品及び売上原価に配賦処理しております。