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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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商品売上高 |
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製品売上高 |
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その他の売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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製品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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商品期末たな卸高 |
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製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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発送費 |
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給料及び手当 |
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退職給付費用 |
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|
役員賞与引当金繰入額 |
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法定福利費 |
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福利厚生費 |
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旅費及び交通費 |
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減価償却費 |
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|
支払手数料 |
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賃借料 |
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研究開発費 |
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|
|
その他 |
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|
販売費及び一般管理費合計 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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|
営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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設備賃貸料 |
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和解費用引当金戻入益 |
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|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
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|
為替差損 |
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|
貸与資産減価償却費 |
|
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||||||||
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|
休止固定資産減価償却費 |
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|
貸与資産固定資産税 |
|
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|
その他 |
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||||||||
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|
営業外費用合計 |
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|
経常損失(△) |
△ |
△ |
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|
|
(単位:百万円) |
|
|
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|
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|
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
特別利益 |
|
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|
固定資産売却益 |
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|
投資有価証券売却益 |
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|
特別利益合計 |
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特別損失 |
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|||||||||
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|
固定資産処分損 |
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|
減損損失 |
|
|
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|
和解費用 |
|
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||||||||
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|
投資損失引当金繰入額 |
|
|
||||||||
|
|
特別損失合計 |
|
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||||||||
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
|
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|
法人税等合計 |
|
|
|||||||||
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
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|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
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|
Ⅰ 材料費 |
|
|
3,936 |
36.8 |
|
5,022 |
40.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
|
3,983 |
37.3 |
|
4,087 |
32.8 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
|
2,774 |
25.9 |
|
3,335 |
26.8 |
|
当期総製造費用 |
|
|
10,694 |
100.0 |
|
12,445 |
100.0 |
|
期首半製品たな卸高 |
|
|
437 |
|
|
583 |
|
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
|
1,320 |
|
|
1,204 |
|
|
合計 |
|
|
12,453 |
|
|
14,233 |
|
|
期末半製品たな卸高 |
|
|
583 |
|
|
517 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
|
1,204 |
|
|
1,888 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
|
2,798 |
|
|
3,219 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
|
7,866 |
|
|
8,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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※1 経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。
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※1 経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。
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※2 このうち主なものの金額は次のとおりであります。
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※2 このうち主なものの金額は次のとおりであります。
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当社の原価計算は、製品別、製造指図書別に標準原価にて計算する方法を採用しており、標準原価と実際原価との差額は原価差額として、製品別に製品、半製品、仕掛品及び売上原価に配賦処理しております。