② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

商品売上高

31,798

29,697

 

製品売上高

※2 8,323

※2 7,957

 

その他の売上高

3

2

 

売上高合計

※1 40,126

※1 37,658

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

1,211

1,311

 

製品期首たな卸高

550

621

 

当期商品仕入高

※1 27,624

※1 27,168

 

当期製品製造原価

※1 7,866

※1 8,608

 

合計

37,252

37,710

 

商品期末たな卸高

1,311

1,818

 

製品期末たな卸高

621

969

 

売上原価合計

35,318

34,922

売上総利益

4,807

2,735

販売費及び一般管理費

 

 

 

発送費

311

345

 

給料及び手当

1,308

1,287

 

退職給付費用

198

190

 

役員賞与引当金繰入額

4

 

法定福利費

267

266

 

福利厚生費

89

89

 

旅費及び交通費

155

155

 

減価償却費

142

146

 

支払手数料

132

138

 

賃借料

99

102

 

研究開発費

2,043

1,809

 

その他

817

875

 

販売費及び一般管理費合計

5,571

5,408

営業損失(△)

763

2,672

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 10

※1 16

 

受取配当金

※1 371

※1 1,619

 

設備賃貸料

※1 1,057

※1 1,068

 

和解費用引当金戻入益

72

 

その他

43

55

 

営業外収益合計

1,555

2,759

営業外費用

 

 

 

支払利息

99

97

 

為替差損

158

4

 

貸与資産減価償却費

866

883

 

休止固定資産減価償却費

65

233

 

貸与資産固定資産税

50

59

 

その他

19

23

 

営業外費用合計

1,260

1,300

経常損失(△)

468

1,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 7

※3 6

 

投資有価証券売却益

86

95

 

特別利益合計

94

102

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

※4 51

※4 1

 

減損損失

8

5,198

 

和解費用

688

 

投資損失引当金繰入額

2,081

 

特別損失合計

60

7,970

税引前当期純損失(△)

434

9,082

法人税、住民税及び事業税

13

12

法人税等合計

13

12

当期純損失(△)

448

9,094

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

 

3,936

36.8

 

5,022

40.4

Ⅱ  労務費

 

 

3,983

37.3

 

4,087

32.8

Ⅲ  経費

※1

 

2,774

25.9

 

3,335

26.8

当期総製造費用

 

 

10,694

100.0

 

12,445

100.0

期首半製品たな卸高

 

 

437

 

 

583

 

期首仕掛品たな卸高

 

 

1,320

 

 

1,204

 

合計

 

 

12,453

 

 

14,233

 

期末半製品たな卸高

 

 

583

 

 

517

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

1,204

 

 

1,888

 

他勘定振替高

※2

 

2,798

 

 

3,219

 

当期製品製造原価

 

 

7,866

 

 

8,608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

※1  経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。

電力費

 

388百万円

試験研究費

 

423百万円

外注費

 

464百万円

減価償却費

 

795百万円

 

※1  経費のうち主なものの金額は次のとおりであります。

電力費

 

512百万円

試験研究費

 

435百万円

外注費

 

466百万円

減価償却費

 

1,077百万円

 

※2  このうち主なものの金額は次のとおりであります。

機械装置等製作高

45百万円

商品仕入附帯費用

1,876百万円

 

※2  このうち主なものの金額は次のとおりであります。

機械装置等製作高

34百万円

商品仕入附帯費用

2,100百万円

 

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、製品別、製造指図書別に標準原価にて計算する方法を採用しており、標準原価と実際原価との差額は原価差額として、製品別に製品、半製品、仕掛品及び売上原価に配賦処理しております。