② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※1 22,115

※1 21,284

売上原価

※1 16,952

※1 16,949

売上総利益

5,162

4,335

販売費及び一般管理費

※1,※2 4,710

※1,※2 4,329

営業利益

452

5

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 20

※1 26

 

受取配当金

※1 47

※1 41

 

為替差益

297

-

 

関係会社業務支援料

※1 13

※1 55

 

不動産賃貸料

※1 125

※1 82

 

貸倒引当金戻入額

9

-

 

雑収入

86

55

 

営業外収益合計

600

260

営業外費用

 

 

 

支払利息

57

82

 

為替差損

-

61

 

不動産賃貸原価

※1 28

※1 25

 

遅延違約金

18

-

 

雑損失

46

13

 

営業外費用合計

150

182

経常利益

902

84

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1

※3 1

 

投資有価証券売却益

-

8

 

役員退職慰労金返還額

29

-

 

特別利益合計

30

9

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 2

※4 2

 

投資有価証券売却損

0

-

 

特別損失合計

2

2

税引前当期純利益

930

91

法人税、住民税及び事業税

22

23

法人税等合計

22

23

当期純利益

907

67

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

10,954

57.1

9,789

57.5

Ⅱ 労務費

 

3,201

16.7

2,821

16.6

Ⅲ 経費

 

5,016

26.2

4,421

25.9

  (うち外注加工費)

 

(3,646)

(19.0)

(3,186)

(18.7)

  (うち減価償却費)

 

(365)

(1.9)

(445)

(2.6)

  当期総製造費用

 

19,171

100.0

17,031

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

4,929

 

6,558

 

合計

 

24,101

 

23,589

 

  他勘定へ振替高

※1

648

 

617

 

  仕掛品期末たな卸高

 

6,558

 

6,034

 

  当期製品製造原価

 

16,894

 

16,938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

※1 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費

288百万円

(うち研究開発費)

(240)

営業外費用

12

有形固定資産

348

合計

648

 

 

※1 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費

396百万円

(うち研究開発費)

(   319)

営業外費用

34

有形固定資産

186

合計

617

 

 

 2 原価計算の方法

   原価計算の方法は、実際個別原価計算によっています。

 2 原価計算の方法

   同左