② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※1 21,284

※1 20,052

売上原価

※1 16,949

※1 18,531

売上総利益

4,335

1,520

販売費及び一般管理費

※1,※2 4,329

※1,※2 4,920

営業利益又は営業損失(△)

5

3,399

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 26

※1 7

 

受取配当金

※1 41

31

 

関係会社業務支援料

※1 55

※1 26

 

不動産賃貸料

※1 82

※1 33

 

雑収入

55

55

 

営業外収益合計

260

154

営業外費用

 

 

 

支払利息

82

77

 

為替差損

61

114

 

不動産賃貸原価

※1 25

※1 5

 

社債発行費

-

22

 

雑損失

13

12

 

営業外費用合計

182

232

経常利益又は経常損失(△)

84

3,478

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1

※3 0

 

投資有価証券売却益

8

380

 

退職給付制度改定益

-

※4 544

 

特別利益合計

9

925

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 2

※5 130

 

関係会社出資金評価損

-

243

 

特別損失合計

2

374

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

91

2,926

法人税、住民税及び事業税

23

20

法人税等合計

23

20

当期純利益又は当期純損失(△)

67

2,947

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

9,789

57.5

9,485

54.8

Ⅱ 労務費

 

2,821

16.6

3,153

18.2

Ⅲ 経費

 

4,421

25.9

4,671

27.0

  (うち外注加工費)

 

(3,186)

(18.7)

( 3,271)

(18.9)

  (うち減価償却費)

 

(445)

(2.6)

(456)

(2.6)

  当期総製造費用

 

17,031

100.0

17,309

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

6,558

 

6,034

 

合計

 

23,589

 

23,344

 

  他勘定へ振替高

※1

617

 

464

 

  仕掛品期末たな卸高

 

6,034

 

4,570

 

  当期製品製造原価

 

16,938

 

18,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

※1 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費

396百万円

(うち研究開発費)

(319)

営業外費用

34

有形固定資産

186

合計

617

 

 

※1 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費

408百万円

(うち研究開発費)

(274)

営業外費用

3

有形固定資産

52

合計

464

 

 

 2 原価計算の方法

   原価計算の方法は、実際個別原価計算によっています。

 2 原価計算の方法

   同左