② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 20,052

※1 23,954

売上原価

※1 18,531

※1 18,215

売上総利益

1,520

5,738

販売費及び一般管理費

※1,※2 4,920

※1,※2 5,181

営業利益又は営業損失(△)

3,399

556

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 7

※1 5

 

受取配当金

31

50

 

関係会社業務支援料

※1 26

※1 22

 

不動産賃貸料

※1 33

※1 33

 

雑収入

55

59

 

営業外収益合計

154

171

営業外費用

 

 

 

支払利息

77

78

 

為替差損

114

17

 

不動産賃貸原価

※1 5

※1 5

 

社債発行費

22

 

支払手数料

0

50

 

雑損失

12

8

 

営業外費用合計

232

160

経常利益又は経常損失(△)

3,478

567

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 0

※3 1

 

投資有価証券売却益

380

23

 

退職給付制度改定益

※4 544

※4 21

 

特別利益合計

925

45

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 130

※5 0

 

関係会社出資金評価損

243

 

特別損失合計

374

0

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

2,926

613

法人税、住民税及び事業税

20

19

法人税等合計

20

19

当期純利益又は当期純損失(△)

2,947

593

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

9,485

54.8

10,841

56.9

Ⅱ 労務費

 

3,153

18.2

3,251

17.0

Ⅲ 経費

 

4,671

27.0

4,972

26.1

  (うち外注加工費)

 

( 3,271)

(18.9)

( 3,453)

( 18.1)

  (うち減価償却費)

 

(456)

(2.6)

(413)

( 2.2)

  当期総製造費用

 

17,309

100.0

19,064

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

6,034

 

4,570

 

合計

 

23,344

 

23,635

 

  他勘定へ振替高

※1

464

 

836

 

  仕掛品期末たな卸高

 

4,570

 

4,448

 

  当期製品製造原価

 

18,309

 

18,349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

※1 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費

408百万円

(うち研究開発費)

(274)

営業外費用

3

有形固定資産

52

合計

464

 

 

※1 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりです。

販売費及び一般管理費

689百万円

(うち研究開発費)

(586)

営業外費用

5

有形固定資産

141

合計

836

 

 

 2 原価計算の方法

   原価計算の方法は、実際個別原価計算によっています。

 2 原価計算の方法

   同左