1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2026年5月18日に提出いたしました第75期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2026年5月15日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
監査上の主要な検討事項
(省略)
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古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 |
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監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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(省略) |
当監査法人は、古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価
売上高の計上プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
(2) 将来課税所得の見積りの合理性の評価
(省略) |
(訂正後)
監査上の主要な検討事項
(省略)
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古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 |
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監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
(省略) |
当監査法人は、古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価
将来課税所得の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
(2) 将来課税所得の見積りの合理性の評価
(省略) |
以 上