2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金預金
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5,032
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3,584
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受取手形
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75
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163
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完成工事未収入金
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14,029
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17,399
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未成工事支出金
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1,034
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968
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材料貯蔵品
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456
|
475
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短期貸付金
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2,500
|
2,000
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前払費用
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57
|
17
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その他
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58
|
51
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貸倒引当金
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△1
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△1
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流動資産合計
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23,243
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24,659
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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9,547
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10,002
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減価償却累計額
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△4,927
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△5,019
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建物(純額)
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4,619
|
4,982
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構築物
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1,270
|
1,355
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減価償却累計額
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△932
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△959
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構築物(純額)
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337
|
395
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機械及び装置
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817
|
869
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減価償却累計額
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△752
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△756
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機械及び装置(純額)
|
64
|
112
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車両運搬具
|
127
|
134
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減価償却累計額
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△118
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△123
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車両運搬具(純額)
|
9
|
11
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工具器具・備品
|
1,484
|
1,523
|
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減価償却累計額
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△1,341
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△1,341
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工具器具・備品(純額)
|
143
|
182
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土地
|
2,780
|
2,736
|
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建設仮勘定
|
13
|
-
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|
有形固定資産合計
|
7,969
|
8,420
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
83
|
109
|
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|
その他
|
18
|
23
|
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|
無形固定資産合計
|
102
|
133
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
1,124
|
989
|
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|
関係会社株式
|
42
|
42
|
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|
長期前払費用
|
31
|
28
|
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|
繰延税金資産
|
1,688
|
1,624
|
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|
|
その他
|
197
|
237
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
3,084
|
2,922
|
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|
固定資産合計
|
11,156
|
11,476
|
|
資産合計
|
34,400
|
36,136
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
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|
支払手形
|
1,412
|
381
|
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|
工事未払金
|
4,637
|
6,571
|
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|
未払金
|
189
|
212
|
|
|
未払費用
|
1,679
|
1,842
|
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|
未払法人税等
|
285
|
349
|
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|
未成工事受入金
|
131
|
126
|
|
|
預り金
|
120
|
135
|
|
|
工事損失引当金
|
58
|
34
|
|
|
役員賞与引当金
|
19
|
20
|
|
|
その他
|
371
|
400
|
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|
流動負債合計
|
8,905
|
10,073
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
退職給付引当金
|
4,913
|
4,848
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
119
|
106
|
|
|
その他
|
27
|
24
|
|
|
固定負債合計
|
5,061
|
4,979
|
|
負債合計
|
13,966
|
15,053
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
1,730
|
1,730
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,364
|
2,364
|
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|
その他資本剰余金
|
3
|
3
|
|
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|
資本剰余金合計
|
2,368
|
2,368
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
250
|
250
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
10,081
|
10,081
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,396
|
6,142
|
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|
利益剰余金合計
|
15,728
|
16,474
|
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|
自己株式
|
△79
|
△79
|
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|
株主資本合計
|
19,747
|
20,492
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
685
|
589
|
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|
評価・換算差額等合計
|
685
|
589
|
|
純資産合計
|
20,433
|
21,082
|
負債純資産合計
|
34,400
|
36,136
|