1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(平成29年3月31日) |
当連結会計年度
(平成30年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
8,310 |
7,821 |
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受取手形及び売掛金 |
10,429 |
10,297 |
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商品及び製品 |
2,021 |
1,885 |
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仕掛品 |
1,278 |
498 |
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原材料及び貯蔵品 |
1,884 |
1,788 |
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繰延税金資産 |
935 |
862 |
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その他 |
551 |
538 |
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貸倒引当金 |
△22 |
△2 |
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流動資産合計 |
25,390 |
23,690 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
8,989 |
8,982 |
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減価償却累計額 |
△8,006 |
△8,035 |
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建物及び構築物(純額) |
982 |
947 |
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機械装置及び運搬具 |
2,511 |
2,540 |
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減価償却累計額 |
△2,214 |
△2,272 |
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機械装置及び運搬具(純額) |
297 |
268 |
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工具、器具及び備品 |
6,406 |
6,504 |
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減価償却累計額 |
△5,992 |
△6,095 |
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工具、器具及び備品(純額) |
413 |
408 |
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土地 |
7,814 |
7,802 |
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リース資産 |
3 |
3 |
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減価償却累計額 |
△1 |
△1 |
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リース資産(純額) |
2 |
1 |
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その他 |
1 |
2 |
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有形固定資産合計 |
9,512 |
9,431 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
1,652 |
1,750 |
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のれん |
16 |
0 |
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その他 |
41 |
39 |
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無形固定資産合計 |
1,710 |
1,790 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
3,282 |
3,940 |
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長期前払費用 |
110 |
84 |
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繰延税金資産 |
410 |
114 |
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関係会社出資金 |
100 |
100 |
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その他 |
655 |
522 |
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貸倒引当金 |
△285 |
△103 |
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投資その他の資産合計 |
4,274 |
4,659 |
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固定資産合計 |
15,497 |
15,881 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
3 |
0 |
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繰延資産合計 |
3 |
0 |
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資産合計 |
40,890 |
39,573 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(平成29年3月31日) |
当連結会計年度
(平成30年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
5,101 |
5,809 |
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短期借入金 |
2,464 |
3,069 |
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1年内償還予定の社債 |
130 |
30 |
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未払金 |
1,130 |
824 |
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未払費用 |
353 |
360 |
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未払法人税等 |
425 |
145 |
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未払消費税等 |
374 |
393 |
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賞与引当金 |
810 |
829 |
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役員賞与引当金 |
34 |
25 |
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製品保証引当金 |
189 |
170 |
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|
受注損失引当金 |
290 |
0 |
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その他 |
647 |
325 |
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流動負債合計 |
11,953 |
11,982 |
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固定負債 |
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社債 |
30 |
- |
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長期借入金 |
3,379 |
1,537 |
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繰延税金負債 |
508 |
518 |
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退職給付に係る負債 |
3,159 |
2,681 |
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役員退職慰労引当金 |
76 |
75 |
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|
その他 |
544 |
659 |
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固定負債合計 |
7,698 |
5,472 |
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負債合計 |
19,651 |
17,454 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
10,836 |
10,836 |
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資本剰余金 |
6,022 |
6,022 |
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利益剰余金 |
4,830 |
5,115 |
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自己株式 |
△1,243 |
△1,245 |
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株主資本合計 |
20,446 |
20,728 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
285 |
628 |
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為替換算調整勘定 |
2 |
22 |
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退職給付に係る調整累計額 |
355 |
584 |
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|
その他の包括利益累計額合計 |
642 |
1,236 |
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非支配株主持分 |
150 |
152 |
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純資産合計 |
21,239 |
22,118 |
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負債純資産合計 |
40,890 |
39,573 |