1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,821
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7,199
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受取手形及び売掛金
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10,297
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11,110
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商品及び製品
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1,885
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1,427
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仕掛品
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498
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680
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原材料及び貯蔵品
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1,788
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2,162
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その他
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538
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334
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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22,828
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22,912
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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8,982
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9,015
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減価償却累計額
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△8,035
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△8,018
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建物及び構築物(純額)
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947
|
997
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機械装置及び運搬具
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2,540
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2,587
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減価償却累計額
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△2,272
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△2,329
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機械装置及び運搬具(純額)
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268
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257
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工具、器具及び備品
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6,504
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6,273
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減価償却累計額
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△6,095
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△5,932
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工具、器具及び備品(純額)
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408
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341
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土地
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7,802
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7,615
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リース資産
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3
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11
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減価償却累計額
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△1
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△3
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リース資産(純額)
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1
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7
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|
その他
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2
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3
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有形固定資産合計
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9,431
|
9,222
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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1,750
|
1,741
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のれん
|
0
|
0
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|
その他
|
39
|
39
|
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|
無形固定資産合計
|
1,790
|
1,780
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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3,940
|
4,027
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長期前払費用
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84
|
120
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繰延税金資産
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972
|
874
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関係会社出資金
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100
|
-
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|
その他
|
522
|
518
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貸倒引当金
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△103
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△135
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|
投資その他の資産合計
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5,517
|
5,405
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|
固定資産合計
|
16,739
|
16,408
|
|
繰延資産
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|
社債発行費
|
0
|
-
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|
繰延資産合計
|
0
|
-
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|
資産合計
|
39,568
|
39,321
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形及び買掛金
|
5,809
|
5,882
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短期借入金
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3,069
|
1,725
|
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1年内償還予定の社債
|
30
|
-
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未払金
|
824
|
959
|
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|
未払費用
|
360
|
352
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|
未払法人税等
|
145
|
533
|
|
|
未払消費税等
|
393
|
384
|
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|
賞与引当金
|
829
|
852
|
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|
役員賞与引当金
|
25
|
10
|
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|
製品保証引当金
|
170
|
180
|
|
|
受注損失引当金
|
0
|
3
|
|
|
その他
|
325
|
332
|
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|
流動負債合計
|
11,982
|
11,218
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
1,537
|
1,694
|
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|
繰延税金負債
|
513
|
430
|
|
|
退職給付に係る負債
|
2,681
|
2,643
|
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|
役員退職慰労引当金
|
75
|
90
|
|
|
その他
|
659
|
633
|
|
|
固定負債合計
|
5,468
|
5,493
|
|
負債合計
|
17,450
|
16,711
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,836
|
10,836
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資本剰余金
|
6,022
|
6,022
|
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|
利益剰余金
|
5,115
|
5,967
|
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自己株式
|
△1,245
|
△1,247
|
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株主資本合計
|
20,728
|
21,578
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
628
|
481
|
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|
為替換算調整勘定
|
22
|
△21
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|
退職給付に係る調整累計額
|
584
|
413
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,236
|
874
|
|
非支配株主持分
|
152
|
157
|
|
純資産合計
|
22,118
|
22,610
|
負債純資産合計
|
39,568
|
39,321
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