1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(2018年3月31日) |
当連結会計年度
(2019年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
7,821 |
7,199 |
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受取手形及び売掛金 |
10,297 |
11,110 |
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商品及び製品 |
1,885 |
1,427 |
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仕掛品 |
498 |
680 |
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原材料及び貯蔵品 |
1,788 |
2,162 |
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その他 |
538 |
334 |
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貸倒引当金 |
△2 |
△2 |
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流動資産合計 |
22,828 |
22,912 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
8,982 |
9,015 |
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減価償却累計額 |
△8,035 |
△8,018 |
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建物及び構築物(純額) |
947 |
997 |
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機械装置及び運搬具 |
2,540 |
2,587 |
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減価償却累計額 |
△2,272 |
△2,329 |
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機械装置及び運搬具(純額) |
268 |
257 |
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工具、器具及び備品 |
6,504 |
6,273 |
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減価償却累計額 |
△6,095 |
△5,932 |
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工具、器具及び備品(純額) |
408 |
341 |
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土地 |
7,802 |
7,615 |
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リース資産 |
3 |
11 |
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減価償却累計額 |
△1 |
△3 |
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リース資産(純額) |
1 |
7 |
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その他 |
2 |
3 |
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有形固定資産合計 |
9,431 |
9,222 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
1,750 |
1,741 |
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のれん |
0 |
0 |
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|
その他 |
39 |
39 |
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無形固定資産合計 |
1,790 |
1,780 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
3,940 |
4,027 |
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長期前払費用 |
84 |
120 |
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繰延税金資産 |
972 |
874 |
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関係会社出資金 |
100 |
- |
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その他 |
522 |
518 |
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貸倒引当金 |
△103 |
△135 |
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投資その他の資産合計 |
5,517 |
5,405 |
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固定資産合計 |
16,739 |
16,408 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
0 |
- |
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繰延資産合計 |
0 |
- |
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資産合計 |
39,568 |
39,321 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(2018年3月31日) |
当連結会計年度
(2019年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
5,809 |
5,882 |
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短期借入金 |
3,069 |
1,725 |
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1年内償還予定の社債 |
30 |
- |
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未払金 |
824 |
959 |
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未払費用 |
360 |
352 |
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未払法人税等 |
145 |
533 |
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未払消費税等 |
393 |
384 |
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賞与引当金 |
829 |
852 |
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役員賞与引当金 |
25 |
10 |
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製品保証引当金 |
170 |
180 |
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受注損失引当金 |
0 |
3 |
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その他 |
325 |
332 |
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流動負債合計 |
11,982 |
11,218 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
1,537 |
1,694 |
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繰延税金負債 |
513 |
430 |
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退職給付に係る負債 |
2,681 |
2,643 |
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役員退職慰労引当金 |
75 |
90 |
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|
その他 |
659 |
633 |
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固定負債合計 |
5,468 |
5,493 |
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負債合計 |
17,450 |
16,711 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
10,836 |
10,836 |
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資本剰余金 |
6,022 |
6,022 |
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利益剰余金 |
5,115 |
5,967 |
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自己株式 |
△1,245 |
△1,247 |
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株主資本合計 |
20,728 |
21,578 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
628 |
481 |
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為替換算調整勘定 |
22 |
△21 |
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退職給付に係る調整累計額 |
584 |
413 |
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その他の包括利益累計額合計 |
1,236 |
874 |
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非支配株主持分 |
152 |
157 |
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純資産合計 |
22,118 |
22,610 |
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負債純資産合計 |
39,568 |
39,321 |