1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(平成27年3月31日) |
当連結会計年度
(平成28年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
6,270 |
6,205 |
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受取手形及び売掛金 |
11,102 |
11,334 |
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有価証券 |
- |
999 |
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商品及び製品 |
1,927 |
1,995 |
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仕掛品 |
509 |
926 |
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原材料及び貯蔵品 |
2,020 |
2,318 |
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繰延税金資産 |
1,060 |
928 |
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その他 |
523 |
317 |
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貸倒引当金 |
△41 |
△30 |
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流動資産合計 |
23,372 |
24,996 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
9,166 |
8,969 |
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減価償却累計額 |
△8,066 |
△7,939 |
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建物及び構築物(純額) |
1,099 |
1,029 |
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機械装置及び運搬具 |
2,506 |
2,485 |
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減価償却累計額 |
△2,298 |
△2,187 |
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機械装置及び運搬具(純額) |
208 |
297 |
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工具、器具及び備品 |
7,903 |
6,533 |
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減価償却累計額 |
△7,333 |
△6,036 |
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工具、器具及び備品(純額) |
569 |
496 |
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土地 |
8,058 |
7,816 |
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リース資産 |
94 |
3 |
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減価償却累計額 |
△83 |
△0 |
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リース資産(純額) |
11 |
3 |
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その他 |
16 |
5 |
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有形固定資産合計 |
9,962 |
9,649 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
2,684 |
2,030 |
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のれん |
81 |
49 |
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その他 |
46 |
44 |
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無形固定資産合計 |
2,812 |
2,124 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
4,050 |
3,168 |
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長期前払費用 |
89 |
101 |
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繰延税金資産 |
843 |
606 |
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関係会社出資金 |
203 |
203 |
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|
その他 |
712 |
702 |
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貸倒引当金 |
△247 |
△290 |
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投資その他の資産合計 |
5,651 |
4,492 |
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固定資産合計 |
18,426 |
16,265 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
18 |
10 |
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繰延資産合計 |
18 |
10 |
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資産合計 |
41,818 |
41,272 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(平成27年3月31日) |
当連結会計年度
(平成28年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
5,477 |
5,794 |
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短期借入金 |
3,261 |
2,702 |
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1年内償還予定の社債 |
400 |
400 |
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未払金 |
721 |
726 |
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未払費用 |
383 |
381 |
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未払法人税等 |
279 |
110 |
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未払消費税等 |
610 |
387 |
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賞与引当金 |
831 |
834 |
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役員賞与引当金 |
- |
45 |
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製品保証引当金 |
271 |
267 |
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受注損失引当金 |
0 |
301 |
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その他 |
337 |
320 |
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流動負債合計 |
12,576 |
12,272 |
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固定負債 |
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社債 |
560 |
160 |
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長期借入金 |
2,113 |
3,488 |
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繰延税金負債 |
580 |
500 |
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退職給付に係る負債 |
4,334 |
3,716 |
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|
役員退職慰労引当金 |
61 |
72 |
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|
その他 |
576 |
553 |
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固定負債合計 |
8,226 |
8,490 |
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負債合計 |
20,803 |
20,762 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
10,836 |
10,836 |
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資本剰余金 |
6,023 |
6,022 |
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利益剰余金 |
3,958 |
4,322 |
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自己株式 |
△1,173 |
△1,177 |
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株主資本合計 |
19,645 |
20,003 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
857 |
265 |
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為替換算調整勘定 |
- |
5 |
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退職給付に係る調整累計額 |
375 |
100 |
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その他の包括利益累計額合計 |
1,232 |
371 |
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非支配株主持分 |
137 |
134 |
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純資産合計 |
21,015 |
20,509 |
|
負債純資産合計 |
41,818 |
41,272 |