1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成27年3月31日)
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当連結会計年度 (平成28年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,270
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6,205
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受取手形及び売掛金
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11,102
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11,334
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有価証券
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-
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999
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商品及び製品
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1,927
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1,995
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仕掛品
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509
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926
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原材料及び貯蔵品
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2,020
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2,318
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繰延税金資産
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1,060
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928
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その他
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523
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317
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貸倒引当金
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△41
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△30
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流動資産合計
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23,372
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24,996
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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9,166
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8,969
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減価償却累計額
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△8,066
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△7,939
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建物及び構築物(純額)
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1,099
|
1,029
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機械装置及び運搬具
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2,506
|
2,485
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減価償却累計額
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△2,298
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△2,187
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機械装置及び運搬具(純額)
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208
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297
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工具、器具及び備品
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7,903
|
6,533
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減価償却累計額
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△7,333
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△6,036
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工具、器具及び備品(純額)
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569
|
496
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土地
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8,058
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7,816
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リース資産
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94
|
3
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減価償却累計額
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△83
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△0
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リース資産(純額)
|
11
|
3
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|
その他
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16
|
5
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|
有形固定資産合計
|
9,962
|
9,649
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,684
|
2,030
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のれん
|
81
|
49
|
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|
その他
|
46
|
44
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|
無形固定資産合計
|
2,812
|
2,124
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
4,050
|
3,168
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長期前払費用
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89
|
101
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繰延税金資産
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843
|
606
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関係会社出資金
|
203
|
203
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|
その他
|
712
|
702
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貸倒引当金
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△247
|
△290
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|
投資その他の資産合計
|
5,651
|
4,492
|
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|
固定資産合計
|
18,426
|
16,265
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
18
|
10
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|
繰延資産合計
|
18
|
10
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|
資産合計
|
41,818
|
41,272
|
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|
(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成27年3月31日)
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当連結会計年度 (平成28年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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5,477
|
5,794
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短期借入金
|
3,261
|
2,702
|
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1年内償還予定の社債
|
400
|
400
|
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|
未払金
|
721
|
726
|
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|
未払費用
|
383
|
381
|
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|
未払法人税等
|
279
|
110
|
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|
未払消費税等
|
610
|
387
|
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|
賞与引当金
|
831
|
834
|
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|
役員賞与引当金
|
-
|
45
|
|
|
製品保証引当金
|
271
|
267
|
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|
受注損失引当金
|
0
|
301
|
|
|
その他
|
337
|
320
|
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|
流動負債合計
|
12,576
|
12,272
|
|
固定負債
|
|
|
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|
社債
|
560
|
160
|
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|
長期借入金
|
2,113
|
3,488
|
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|
繰延税金負債
|
580
|
500
|
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|
退職給付に係る負債
|
4,334
|
3,716
|
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|
役員退職慰労引当金
|
61
|
72
|
|
|
その他
|
576
|
553
|
|
|
固定負債合計
|
8,226
|
8,490
|
|
負債合計
|
20,803
|
20,762
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,836
|
10,836
|
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資本剰余金
|
6,023
|
6,022
|
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|
利益剰余金
|
3,958
|
4,322
|
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自己株式
|
△1,173
|
△1,177
|
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株主資本合計
|
19,645
|
20,003
|
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その他の包括利益累計額
|
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その他有価証券評価差額金
|
857
|
265
|
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為替換算調整勘定
|
-
|
5
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
375
|
100
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,232
|
371
|
|
非支配株主持分
|
137
|
134
|
|
純資産合計
|
21,015
|
20,509
|
負債純資産合計
|
41,818
|
41,272
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