(2)損益計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成31年1月1日

 至 令和元年12月31日)

当事業年度

(自 令和2年1月1日

 至 令和2年12月31日)

売上高

3,698,687

3,434,116

売上原価

3,382,553

3,187,936

売上総利益

316,134

246,180

販売費及び一般管理費

193,695

177,763

営業利益

122,439

68,417

営業外収益

 

 

受取利息及び受取配当金

2,374

3,339

不動産賃貸料

24,997

25,926

為替差益

3,837

16,017

その他

25,215

25,415

営業外収益合計

56,423

70,697

営業外費用

 

 

支払利息

13,796

14,009

賃貸資産減価償却費等

4,504

2,275

その他

814

2,077

営業外費用合計

19,114

18,361

経常利益

159,748

120,753

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

238

特別利益合計

238

特別損失

 

 

固定資産除却損

2,387

0

固定資産売却損

374

投資有価証券評価損

3,550

特別損失合計

6,311

0

税引前当期純利益

153,675

120,753

法人税、住民税及び事業税

47,815

38,775

法人税等調整額

4,132

1,720

法人税等合計

51,947

40,495

当期純利益

101,728

80,258

 

製造原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成31年1月1日

至 令和元年12月31日)

当事業年度

(自 令和2年1月1日

至 令和2年12月31日)

区分

注記記号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

110,087

23.8

49,399

12.5

Ⅱ 労務費

 

71,083

15.4

79,986

20.2

Ⅲ 経費

 

281,221

60.8

266,873

67.3

(外注加工費)

 

(49,977)

 

(53,281)

 

(減価償却費)

 

(47,077)

 

(46,826)

 

当期総製造費用

 

462,391

100

396,258

100

期首仕掛品たな卸高

 

10,440

 

4,299

 

合計

 

472,831

 

400,557

 

期末仕掛品たな卸高

 

4,299

 

9,868

 

他勘定振替高

 

3,849

 

1,366

 

当期製品製造原価

 

464,683

 

389,323

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1.原価計算の方法は総合原価計算によっております。

 2.他勘定振替高の金額は工具、器具及び備品への振替高であります。

 3.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

期首製品たな卸高

128,417

89,647

当期製品製造原価

464,683

389,323

当期製品仕入高

2,879,100

2,816,669

合計

3,472,200

3,295,639

期末製品たな卸高

89,647

107,703

売上原価

3,382,553

3,187,936