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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息及び受取配当金 | ||
不動産賃貸料 | ||
為替差益 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
賃貸資産減価償却費等 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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投資有価証券売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
固定資産売却損 | ||
投資有価証券評価損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||
区分 | 注記記号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 110,087 | 23.8 | 49,399 | 12.5 |
Ⅱ 労務費 |
| 71,083 | 15.4 | 79,986 | 20.2 |
Ⅲ 経費 |
| 281,221 | 60.8 | 266,873 | 67.3 |
(外注加工費) |
| (49,977) |
| (53,281) |
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(減価償却費) |
| (47,077) |
| (46,826) |
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当期総製造費用 |
| 462,391 | 100 | 396,258 | 100 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 10,440 |
| 4,299 |
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合計 |
| 472,831 |
| 400,557 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 4,299 |
| 9,868 |
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他勘定振替高 |
| 3,849 |
| 1,366 |
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当期製品製造原価 |
| 464,683 |
| 389,323 |
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(注) 1.原価計算の方法は総合原価計算によっております。
2.他勘定振替高の金額は工具、器具及び備品への振替高であります。
3.当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
期首製品たな卸高 | 128,417 | 89,647 |
当期製品製造原価 | 464,683 | 389,323 |
当期製品仕入高 | 2,879,100 | 2,816,669 |
合計 | 3,472,200 | 3,295,639 |
期末製品たな卸高 | 89,647 | 107,703 |
売上原価 | 3,382,553 | 3,187,936 |