2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,388
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6,550
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受取手形
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2,048
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2,494
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電子記録債権
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4,609
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3,943
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売掛金
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20,602
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16,625
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営業未収入金
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249
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242
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商品及び製品
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6,150
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6,858
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仕掛品
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4,497
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3,870
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原材料及び貯蔵品
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17,629
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20,942
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前払費用
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440
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339
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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580
|
580
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|
その他
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1,355
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2,884
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流動資産合計
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66,553
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65,332
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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9,255
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15,363
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構築物
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413
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658
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機械及び装置
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8,255
|
9,484
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車両運搬具
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3
|
4
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工具、器具及び備品
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1,299
|
1,414
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土地
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4,888
|
4,860
|
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リース資産
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61
|
13
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建設仮勘定
|
410
|
528
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有形固定資産合計
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24,587
|
32,328
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,161
|
1,964
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|
その他
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254
|
217
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|
無形固定資産合計
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2,416
|
2,181
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
9,409
|
6,145
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関係会社株式
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3,628
|
3,628
|
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|
関係会社出資金
|
6,405
|
6,405
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|
関係会社長期貸付金
|
2,230
|
1,650
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前払年金費用
|
2,064
|
1,810
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繰延税金資産
|
-
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849
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|
その他
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601
|
582
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貸倒引当金
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△26
|
△32
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|
投資その他の資産合計
|
24,312
|
21,039
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|
固定資産合計
|
51,316
|
55,549
|
|
資産合計
|
117,870
|
120,882
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
614
|
343
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電子記録債務
|
2,125
|
1,732
|
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|
買掛金
|
7,042
|
4,011
|
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|
営業未払金
|
11,186
|
8,163
|
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|
短期借入金
|
2,631
|
7,555
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,591
|
3,581
|
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|
未払金
|
3,721
|
2,143
|
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|
未払費用
|
3,457
|
905
|
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|
未払法人税等
|
1,728
|
193
|
|
|
前受金
|
1,727
|
1,481
|
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|
賞与引当金
|
-
|
1,781
|
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|
製品保証引当金
|
371
|
484
|
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|
受注損失引当金
|
78
|
57
|
|
|
その他
|
718
|
525
|
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|
流動負債合計
|
38,994
|
32,961
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
4,716
|
14,674
|
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繰延税金負債
|
302
|
-
|
|
|
環境対策引当金
|
160
|
88
|
|
|
その他
|
1,177
|
1,239
|
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|
固定負債合計
|
6,356
|
16,002
|
|
負債合計
|
45,351
|
48,963
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
11,016
|
11,016
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
11,797
|
11,797
|
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|
その他資本剰余金
|
575
|
581
|
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|
資本剰余金合計
|
12,372
|
12,378
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
1,286
|
1,286
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
39,000
|
42,000
|
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|
繰越利益剰余金
|
9,891
|
8,024
|
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|
利益剰余金合計
|
50,177
|
51,311
|
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自己株式
|
△4,908
|
△4,905
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株主資本合計
|
68,658
|
69,800
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,859
|
2,117
|
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評価・換算差額等合計
|
3,859
|
2,117
|
|
純資産合計
|
72,518
|
71,918
|
負債純資産合計
|
117,870
|
120,882
|