2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,859
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10,240
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受取手形
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1,072
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1,216
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売掛金
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5,553
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5,833
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契約資産
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332
|
898
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電子記録債権
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1,791
|
1,928
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仕掛品
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999
|
1,199
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原材料及び貯蔵品
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1,556
|
2,246
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前払費用
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45
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47
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未収入金
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11
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8
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未収消費税等
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50
|
183
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|
その他
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2
|
2
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貸倒引当金
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△6
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-
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流動資産合計
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24,269
|
23,805
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,295
|
3,005
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構築物
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45
|
50
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機械及び装置
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1,706
|
2,115
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車両運搬具
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2
|
4
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工具、器具及び備品
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131
|
158
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土地
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5,039
|
5,022
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リース資産
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151
|
132
|
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建設仮勘定
|
0
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1,888
|
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有形固定資産合計
|
10,372
|
12,376
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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40
|
55
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|
ソフトウエア仮勘定
|
20
|
180
|
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|
リース資産
|
7
|
5
|
|
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|
電話加入権
|
0
|
0
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|
無形固定資産合計
|
68
|
241
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
5,768
|
5,844
|
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|
関係会社株式
|
40
|
40
|
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|
長期前払費用
|
18
|
11
|
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|
前払年金費用
|
1,361
|
1,431
|
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|
|
その他
|
56
|
56
|
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|
投資その他の資産合計
|
7,245
|
7,383
|
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|
固定資産合計
|
17,686
|
20,002
|
|
資産合計
|
41,956
|
43,808
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
|
|
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|
支払手形
|
261
|
324
|
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|
電子記録債務
|
5,682
|
6,494
|
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|
買掛金
|
1,501
|
1,704
|
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|
短期借入金
|
416
|
416
|
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|
リース債務
|
35
|
32
|
|
|
未払金
|
300
|
265
|
|
|
未払費用
|
1,825
|
1,610
|
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|
未払法人税等
|
768
|
540
|
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|
契約負債
|
776
|
910
|
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|
預り金
|
9
|
10
|
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|
役員賞与引当金
|
77
|
68
|
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|
流動負債合計
|
11,654
|
12,377
|
|
固定負債
|
|
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|
リース債務
|
123
|
105
|
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|
繰延税金負債
|
570
|
725
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,477
|
1,477
|
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|
退職給付引当金
|
1,092
|
1,063
|
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|
製品保証引当金
|
601
|
506
|
|
|
役員株式給付引当金
|
13
|
23
|
|
|
資産除去債務
|
9
|
3
|
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|
長期預り金
|
-
|
0
|
|
|
長期未払金
|
62
|
61
|
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|
固定負債合計
|
3,951
|
3,967
|
|
負債合計
|
15,605
|
16,344
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
2,658
|
2,658
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
992
|
992
|
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|
その他資本剰余金
|
1,623
|
1,623
|
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|
資本剰余金合計
|
2,616
|
2,616
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
255
|
255
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
圧縮記帳積立金
|
290
|
278
|
|
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|
|
別途積立金
|
9,655
|
10,855
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,176
|
4,049
|
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|
利益剰余金合計
|
14,377
|
15,437
|
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|
自己株式
|
△63
|
△63
|
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|
株主資本合計
|
19,588
|
20,648
|
|
評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
3,390
|
3,443
|
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|
土地再評価差額金
|
3,371
|
3,371
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
6,762
|
6,814
|
|
純資産合計
|
26,351
|
27,463
|
負債純資産合計
|
41,956
|
43,808
|