2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,455
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27,604
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受取手形
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78
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55
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電子記録債権
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814
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639
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売掛金
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30,738
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25,074
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有価証券
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68,952
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55,992
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製品
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21,429
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18,831
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仕掛品
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―
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21
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原材料及び貯蔵品
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4,422
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4,930
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|
その他
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11,257
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11,862
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貸倒引当金
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△120
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△90
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流動資産合計
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147,029
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144,921
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,183
|
4,708
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構築物
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91
|
34
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機械及び装置
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384
|
281
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
|
1,510
|
1,985
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土地
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24,723
|
23,339
|
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リース資産
|
409
|
323
|
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建設仮勘定
|
1,390
|
9,078
|
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|
有形固定資産合計
|
34,693
|
39,750
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
7,515
|
6,288
|
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|
その他
|
112
|
101
|
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|
無形固定資産合計
|
7,628
|
6,389
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
4,656
|
5,362
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|
関係会社株式
|
27,690
|
26,803
|
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|
関係会社出資金
|
12,020
|
12,020
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前払年金費用
|
11,079
|
11,346
|
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|
繰延税金資産
|
5,523
|
4,287
|
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|
その他
|
883
|
903
|
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|
投資その他の資産合計
|
61,853
|
60,723
|
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|
固定資産合計
|
104,175
|
106,864
|
|
資産合計
|
251,205
|
251,785
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
0
|
―
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|
電子記録債務
|
1,328
|
599
|
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|
買掛金
|
14,377
|
13,593
|
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|
短期借入金
|
3,515
|
5,023
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
―
|
17,000
|
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|
リース債務
|
211
|
187
|
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|
未払金
|
10,765
|
9,384
|
|
|
未払費用
|
4,774
|
4,338
|
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|
未払法人税等
|
423
|
2,804
|
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|
契約負債
|
2,453
|
1,254
|
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|
製品保証引当金
|
670
|
660
|
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|
役員賞与引当金
|
47
|
53
|
|
|
事業構造改善引当金
|
591
|
384
|
|
|
その他
|
2,171
|
2,031
|
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|
流動負債合計
|
41,331
|
57,314
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
42,000
|
25,000
|
|
|
リース債務
|
279
|
211
|
|
|
長期未払法人税等
|
19
|
―
|
|
|
事業構造改善引当金
|
1,169
|
1,134
|
|
|
その他
|
468
|
541
|
|
|
固定負債合計
|
43,938
|
26,886
|
|
負債合計
|
85,269
|
84,201
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
48,592
|
48,592
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
14,565
|
14,565
|
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|
その他資本剰余金
|
19,869
|
19,856
|
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|
資本剰余金合計
|
34,435
|
34,422
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
7,090
|
7,090
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
102
|
100
|
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|
別途積立金
|
39,880
|
39,880
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
46,655
|
52,483
|
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|
利益剰余金合計
|
93,728
|
99,554
|
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自己株式
|
△12,684
|
△17,611
|
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株主資本合計
|
164,071
|
164,956
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,863
|
2,626
|
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|
評価・換算差額等合計
|
1,863
|
2,626
|
|
純資産合計
|
165,935
|
167,583
|
負債純資産合計
|
251,205
|
251,785
|