② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※1 554,448

※1 457,479

売上原価

 

 

 

売上原価合計

※1 283,370

※1 258,083

売上総利益

271,078

199,396

販売費及び一般管理費

※2 40,651

※2 41,351

営業利益

230,427

158,045

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 32,783

※1 35,440

 

雑収入

2,840

1,503

 

営業外収益合計

35,623

36,943

営業外費用

 

 

 

為替差損

-

3,254

 

雑損失

1,516

1,492

 

営業外費用合計

1,516

4,746

経常利益

264,534

190,242

税引前当期純利益

264,534

190,242

法人税、住民税及び事業税

88,194

46,989

法人税等調整額

4,987

3,169

法人税等合計

83,207

50,158

当期純利益

181,327

140,084

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

204,480

69.2

 

163,307

64.8

2 外注加工費

 

 

12,350

4.2

 

10,239

4.1

3 労務費

 

 

41,459

14.0

 

45,215

17.9

4 経費

※1

 

37,226

12.6

 

33,396

13.2

当期総製造費用

 

 

295,515

100.0

 

252,157

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

30,672

 

 

37,945

 

 

 

326,187

 

 

290,102

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

37,945

 

 

33,569

 

他勘定振替高

※2

 

256

 

 

376

 

当期製品製造原価

 

 

287,986

 

 

256,157

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

17,529百万円

 

 

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

16,374百万円

 

 

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

   当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。

   社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

同左