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| (単位:百万円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息及び受取配当金 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 為替差損 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比 | 金額(百万円) | 構成比 | ||
1 材料費 |
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| 204,480 | 69.2 |
| 163,307 | 64.8 |
2 外注加工費 |
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| 12,350 | 4.2 |
| 10,239 | 4.1 |
3 労務費 |
|
| 41,459 | 14.0 |
| 45,215 | 17.9 |
4 経費 | ※1 |
| 37,226 | 12.6 |
| 33,396 | 13.2 |
当期総製造費用 |
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| 295,515 | 100.0 |
| 252,157 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
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| 30,672 |
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| 37,945 |
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計 |
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| 326,187 |
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| 290,102 |
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期末仕掛品棚卸高 |
|
| 37,945 |
|
| 33,569 |
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他勘定振替高 | ※2 |
| 256 |
|
| 376 |
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当期製品製造原価 |
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| 287,986 |
|
| 256,157 |
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前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。
| ※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。
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※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。
原価計算の方法 当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。 社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。 | ※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。
原価計算の方法 同左 |